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钉钉系统财务审批流程管理办法
第一条目的和依据
为了规范公司各项审批流程,节省审批时间,达到移动办公的目 的,根据本公司的各项管理规定,结合本公司实际情况和阿里钉钉办 公系统的特点,特制定本办法。 第二条适用范围
本办法适用于公司全体员工。 第三条管理职责和总体要求
钉钉办公系统的内部各审批流程实行统一领导、 统一管理,行政 部为钉钉办公系统的管理部门,负责对此办公系统的维护、 修订、管 理。 第四条钉钉系统财务审批主要类别和管理原则
(一) 财务审批主要类别
目前公司钉钉系统中财务审批主要包括: 采购申请审批、备用金 申请审批、费用报销审批、付款申请审批等。
(二) 财务审批管理原则:事前申请、逐级审批、纸面审批并行
每笔费用在开支前,由经手人填写票据,经部门经理签字后,提 交行政部,由行政部在钉钉系统中按类别填写审批事项, 逐级报有权 审批人同意后方能进入开支程序。
日常财务审批事项钉钉电子审批与纸面审批并行, 纸面审批“报 销人”处由经手人签字,“复核”处由部门经理签字,“负责人”处由 副总经理签字,“审批”处由财务经理签字,最后,交于出纳报销,
纸质凭证由财务部留档备查。 第五条采购申请审批流程
公司所有采购申请由采购经手人填写“采购申请单”,经部门经 理签字后,提交行政部,由行政部在钉钉系统中详细填写“采购申请 单”
(或通过系统中的相片传输功能上传附件),提交后按“总经理 T副总
经理T财务经理”的审批流程进行审批,经审批后的采购才能 执行采购。
第六条备用金领用审批流程
公司所有备用金领用由领用人填写 “借据”,经部门经理签字后, 提交行政部,由行政部在钉钉系统中详细填写“备用金申请” 通
过系统中的相片传输功能上传附件),提交后按“总经理—副总经理 T财务经理”的审批流程进行审批,经审批后的备用金申请才能到财 务部完善备用金领用手续。财务部会计人员主要负责资金的审核和安 排。 第七条费用报销审批流程
公司所有费用报销由报销人填写“报销凭证粘贴单”或“差旅费 报销单”,经部门经理签字后,提交行政部,由行政部在钉钉系统中 详细填写“费用报销申请”(或通过系统中的相片传输功能上传附 件),提交后按“总经理T副总经理T财务经理”的审批流程进行审 批,财务经理主要审查原始凭证的完整性和正确性,
发票或收据其内
(或
容应真实、有效,严禁伪造、变造。对内容不全、手续不完备、数据 计算有差错的凭证,有权予以退回;同时有权要求报销人员按照报销 部
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