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会计师事务所审计报告
报告标题:xxx公司2019年财务报表审计报告 尊敬的董事会主席、董事会成员、管理层及股东:
我们审计了xxx公司截至2019年12月31日的资产负债表、利润表、现金流量表和附注,以及管理层的合并财务报表以及企业治理报告。 管理责任
公司管理层对该财务报表的编制及披露的财务信息负有管理责任。该责任涉及到对内部控制的设计、实施及维护,以及对选定的会计政策和准则的合理应用,确保财务报表不包含任何虚假陈述。 审计责任
我们的目的是对财务报表是否排除重要的虚假陈述进行审计,确保其是以适当的会计政策和准则为基础,并且是合理应用的。此外,我们还会进行内部控制并发表意见,以便能够更好地完成审计。 审计程序
我们根据普遍认可的审计准则规定的审计程序进行了审计,以便得出合理的结论。审计中,我们采取了以下步骤:
● 获取关于管理层内部控制的了解; ● 对选定资产与负债进行抽样;
● 对资产、负债、收入和支出的解释和确认; ● 对会计政策的合法性进行审查;
● 对财务报表是否存在虚假陈述的风险进行评估。 审计意见
在我们按照普遍认可的审计准则所进行的审计中,我们对公司财务报表发表的意见如下:
审计报告的时间限制
该财务报表只能被在公司年度投票会议之后的会员及管理组织员工使用,根据审计准则要求,本审计报告的基础上不得拓展。在意见日期之后,本审计报告不可关联该财务报表修改或更改。
谢谢。 [签名] 审计公司名称
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