【#文档大全网# 导语】以下是®文档大全网的小编为您整理的《财务综合审计办事指南》,欢迎阅读!
财务综合审计办事指南 (一)财务审计流程图
财 务 审 计 流 程 图
审计组制发通知书,
审计项目立项(处长签发) 副处长组织 科室分解任务 签收审计资料,拟定工作方案,实施审计
撰写审计报告
副处长审核
对审计报告有异议
征求被审计单位意见
复核交换意见,再次审改报告
对审计报告无异议
副处长审核,撰写审计意见书、审计决定
处长审定 主管校领导审批 将审计报告、审计意见书、审计决定主送被审计单位,抄送有关单位、领导 被审单位执行审计结果
被审单位已执行
审计小组监督实施
= 向审计处报告审 计结果执行情况
审计处提出处理意见 上报主管校领导审批
向校领导报告审计结果执行情况
审计资料整理归档
被审单位未执行
(二)经济责任审计流程图
经 济 责 任 审 计 流 程 图
组织部、人事处、企业主管部门提
出审计委托
主管审计部门工作的校领导批准
副处长组织
发出审计通知书并派出审计小组
被审计人和单位提供述职报告及审计所需资料
到被审计单 位召开见面会和座谈会
审计小组制 定工作方案 审计小组根据审计工作方案实施审计 审计小组撰写审计报告初稿
副处长审核
审计报告征求被审 计人和单位意见
被审计人及单位对审计报告有异议
复审交换意见,审计小组修改审计报告
被审计人及单位对审计报告无异议
分管副处长审核,出具审计报告、意见和决定
处长审定
审计果报管审工作领导批
结主计校审
将审计报告、意见及决定送有关单位和领 导
审小整项资并记档
计组理目料登归
检查督办审计结果执行情 况
被审计单位回复审计结果执行情况
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