注塑产品风险评估分析及控制计划表

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注塑产品风险评估分析及控制计划

评估日期:2021.07.29 过程名/作描述

搬运不当,厂家来错

可能的风险与危害

发生风险的原因

方法

产品/过程

样本

控制方法

责任部门及责任人

规范/公差 容量 频率

按抽

不允许来错料 样规



不允许有虫子或血迹

按抽样规 100%

做好来料检验并做好相应的检验记录,来料

每批 QC 仓库

入库前QC检查

物料来料不良 后序生产困难

来料上有虫子或造成使用者特别是来料 血迹

小孩生病

造成物料变形,物料变质

造成物料变形,物料变质 客户拒收

贮存不当

做好来料检验并做好相应的检验记录,定期

每批 QC 行政

对来料存放区域进行杀虫,做好杀虫记录 每天仓库员每天检查一次所有的温度计并做好一次 检查记录

每天仓库员每天检查一次所有的湿度计并做好一次 检查记录 每批

拉料前QC检查,首件OK方可生产 巡检

每批 做好注塑巡检并做好相应的检查记录

存放的温度超标 货仓通风不够 25°C 仓库

存放的湿度超标 货仓通风不够 75% 100% 仓库

用错料 注塑

员工操作错误 100% QC QC 行政

胶料有金属或血危害使用者特别是操作不当



不允许有金属按抽

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