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科技公司财务管理制度
一、 应收款管理
1、 应收帐款:应收款的发生由销售部经理批准,由公司进行跟踪管理。 2、 销售人员要做好应收款的帐务登记, 按发货单同时记录, 按收款收据或银行到款
通知单 同时核销。销售经理应做好催收工作。 3、 个人应收款:在 2000元(含 2000 元)以内,必须经销售部经理批准,并在一个
月内报 帐归还,超期自动从工资中扣除。 4、 销售人员应及时发现坏帐倾向, 并向销售部经理报告, 协同采取措施追收。 不
能确认的 坏帐要继续追收,直至用法律手段。
二、 小额办公用品及低值易耗品管理
1、办事处根据需要,由销售部经理审批,购置小额办公用品及低值易耗品。 2、办事处设台帐,登记支出帐目,负责保管好小额办公用品及低值易耗品,经办事
处经 理签字方可领用。领用情况登记在册。
三、 费用控制
1 、办事处经理是控制办事处费用支出的责任人,销售部经理负责监管。由销售部经理进 行审核后,方能凭合法的凭证报销。办事处经理建立销售费用统计报表,会同管理报告每天 汇报。
2、如果已支出费用不能通过公司财务部门的终审,则由销售部经理,办事处经理与当事人 共同承担责任。
3、办事处的小额办公费用(复印,特快专递等) ,市内交通费,低值易耗品及其他零星开 支有办事处主管批准,报销售部经理备案,大额花费超过 200 元者需经销售部经理审批,特
殊情况可以电话审批。
4、所有业务费用的使用均使用书面或电子邮件审批,特殊情况可以电话审批后补交。事后 补审批。
四、 办公设备管理 重大采购事项需报请销售部,批准后方可采购,原则上由公司统一
购买。
五、 费用支出标准
( 一 ) 费用额度与控制
1、 公司根据各地区市场发育程度,销售额,确定各办事处费用总额与种类比例。 2、 费用总额中不包括对办事处的奖励部分。
( 二 ) 费用支出具体标准
1、 日常标准
交通费:火车 6 小时以下按硬座, 6 小时以上按硬卧标准,不允许乘动车一等座 和软卧,陪同客户需事先申请 市内乘公交车,无特殊情况不允许乘坐出租车
2、 办事处办公电话费统一在工资补助中发放,不单独报销。 3、 个人手机通讯费统一补助到工资中,不单独报销。 4、 办事处租房费用,宽带费用由公司统一缴纳。
5、 水电等办事处生活费用公司统一在补助中发放,不单独报销。 6、 日常办公用品费用统一在补助中发放,不单独报销。 7、 其他费用
传真费:必须使用正规票据; 邮寄费:必须使用正规邮电票据; 交通费,必须使用正规车票。 8、 超出预算的费用,支出前须填报 <特殊费用申请表 >,特殊紧急情况电话申
请,经公 司批准后方可支出,如餐费,礼品费用等。 ( 三) 、费用的核销 1、办事处的所有支出均为限额实报实销,所有费用均需经销售部经理及办事处经理复 核后,至财务部核销。并且在销售管理汇报中体现,否则不予核销。
2、差旅费核销依据:差旅费报销需有出差申请表及正式票据 , 票据分类粘贴,同时
根 据工作任务时间报告,首先经销售部经理审核签字,再经审核办公室,财务总监, 负责人顺序审核报销。
3、部门支出费用,首先由部门经理签字,再经分管总经理,财务总监签字申请使用。 4、传真、邮寄费、交通费、办公电话费、房租费、办公用品费、运费、维修费等应
分 类粘贴报销。
5、特殊费用: 未包含在上述之内的和超出预算的费用, 报销时将经过批准的 <特
殊费用 申请表 >附于单据后。
6、当月所有费用应按时交回财务部,未按时缴纳不予报销。所有费用均需正规票
据, 严禁使用白条、虚假票据 ( 房租需有房东签字收条 ) 。
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