商品进销存管理流程

2022-04-09 04:48:13   文档大全网     [ 字体: ] [ 阅读: ]

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商品进销存流程

一、目的:

为了加强商品的进销存管理规范进销存流程,实现账账相符,账物相符管理目标,制定此制度

二、实用范围:所有采购部、库房、设计部、销售人员、财务部。 三、建立档案及编码:

1、建立供应商档案,产生供应商编码。 2、建立合同档案,产生合同编码。 3、建立商品档案,产生商品编码。 4、采购订货

4.1、由采购部依据订货需求以及实时库存来制作《采购订货单》,由采购部负责人进行采购订单的确认及审核。(订货单需打印稿,一式两份,一份作为预付款申请附件,一份交给库管人员,库管人员按我们的采购订单验货入库!)。

4.2、采购部通过互联网或其他方式将订货单传递给供应商,要求供应商按期备货、送货。 ?四、验收

????? 供货商/采购员送货至验货区,库管人员严格按照供应商/采购员所持订货单对商品进行验收,逐一核实标识、质量、商品名称、规格、数量等。对少于订货单数量的商品按实际数量收货;对多出订货单数量和无订货单的商品不予收货。验收完毕后,库管人员按照实际收货情况录入系统,并打印《入库单》/《其他入库单》一式三份,采购员、库管人员双方签字,一份交予采购员,一份交财务部作为结算依据、一份留存。


五、出库管理

1设计部人员/销售人员选货,库房人员通过扫描计算价格,并打印《出库

单》/销售单》一式三份,设计部人员/销售人员、库管人员双方签字,一份交予设计部人员/销售人员,一份交财务部作为成本结算依据、一份留存。

2销售退回,设计部人员/销售人员打印销售退货单》库房人员根据《销售退货单》点货验收,并签字确认,《销售退货单》一式三份,一份交予设计部人员/销售人员,一份交财务部作为结算依据、一份留存。 六、财务处理

1、财务部根据《入库单》冲抵预付账款;根据《出库单》、《销售单》确认销售收入;根据《销售退货单》确认销售退回。 七、盘点

1、商品盘点,每月由财务部,库房人员同时对库存商品进行盘点,月盘点时必须核对明细账。

2、《盘点表》一式三份,当月盘点表必须归档保存,以备下月查实。 八、?对账

1盘点结束后,及时进行盘点实数与台账、大账的核对,只有核对后实现

实数与台账、大账完全相符,才能说明账目清晰;如出现不符,就必须对明细资料进行逐一核查,找出差异。

2、对账核查的各种问题不管查清还是未查清都必须逐一列出清单,说明情

况,上报部门负责人及总经理。

注:各单据必须包含信息如下:

《入库单》商品编码、名称、数量、单价、总价、经手人、日期;


《出库单》客户/项目名称、商品编码、名称、数量、单价、总价、经手人、日期;

销售单》客户/项目名称、商品编码、名称、数量、单价、总价、经手人、日期;

销售退回单》客户/项目名称、商品编码、名称、数量、单价、总价、经手人、日期;

《其他入库单》商品编码、名称、数量、单价、总价、经手人、日期等;《盘点表》商品编码、名称、数量、单价、总价、日期。


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