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财务范文模板之年度财务预算报告06
20X8年度财务预算方案
根据20X7年末的订单情况,国外市场环境有所好转,同时随着内销市场投入效果逐步显现,20X8年度,公司有希望迎来转折点。公司目标是尽快完成募投项目的产能建设,保障销售收入的增长,同时,加强费用预算控制,力争在20X8年取得一个良好的经营成绩。
根据公司20X8年生产经营发展计划确定的经营目标,编制公司20X8年度财务预算方案如下:
一、主要财务预算指针
1、收入目标:20X8年计划实现主营业务收入增长XXX以上。
2、利润目标:全年实现利润总额较20X7年增长**%以上。 二、20X8年年度预算编制说明 (一)预算编制基础
1、20X8年度的财务预算方案是根据公司20X0—20X7年度的实际运行情况和结果,在充分考虑XXX下列各项基本假设的前提下,结合公司各项现实基础、经营能力以及年度经营计划,本着求实稳健的原则而编制。
2、本预算包括公司及下属的子公司。 (二)基本假设
1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化。
2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化。
3、公司所处行业情势及市场行情无重大变革。 4、公司20X8年度提供触及的国外市场无重大变革。 5、公司主要产品的市场价格不会有重大变化。 6、公司主要原料成本价格不会有重大变化。
7、公司生产谋划业务触及的信贷利率、税收政策将在正常范围内波动。
8、公司现行的生产组织结构无重大变化,公司能正常运行,计划的投资项目能如期完成并投入生产。
9、无其他不可抗拒力及不可预见因素造成的重大不利影响。
10、现金收支按照统筹安排、量入为出、确保年内现金流量基本平衡的原则确定。
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