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关于审计存在问题的整改情况报告
某单位于某年某月组织对什什么么的情况进行专项审计。针对审计报告中提出的几项问题,我单位高度重视,第一时间组织专门人员认真研究,深入调查,落实整改,目前各项措施均已整改到位。现将有关情况报告如下:
一、加强事前审批
针对报告中提出的“部分出差存在事后审批现象”,经调查核实,确实存在报销凭证中个别出差审批时间晚于出差时间情况,原因是出差经办人员在事前办理审批时向领导口头或电话申请,事后补签审批单时未注意、直接填写了报销时间。对经办人员及时提醒教育、一对一指导整改到位,此外,我单位还举一反三,梳理出所有涉及到事前审批的事项,进行查漏补缺,并在单位会议上对全体职工多次强调财务报销制度,强化事前审批、规范执行的意识。同时,进一步明确分管领导、责任处室、财务人员按职责对报销凭证加强审核把关,发现问题即时退回整改。
二、规范资产管理
针对报告中提出的“资产管理未建立定期盘查制度、部分孤单资产采购未见验收单、个别资产未登记”,经查,资产管理人员在每年年初均开展年度盘点工作,但在某年盘点后未出
具纸质表单;个别固定资产采购验收单及部分维修验收单未整理入档。经整改,相关资料均已补充、整理入档。今后,我单位将进一步加强资产管理,及时登记入账,做好台账整理;平时不定期开展资产盘点,年底对固定资产的财务实物进行全面盘查,做到账实、账账相符。
三、严格内控制度落实
针对报告中提及的加强内容制度执行的建议,我单位结合单位内部管理制度修订工作,进一步完善了内控制度,严格财务收支的审核与管理,完善支出的审批手续,严格审核报账的原始凭证,明确分管队长、责任处室、财务人员的审核责任,层层把关;结合廉政建设,层层签订廉政责任书,开展财经法纪教育,深入学习有关规定,严格执行“三重一大”等纪律,增强规范执行、尤其是事前审批的意识,坚决杜绝违法违纪行为;同时,加强财务人员培训教育,不断提高财务人员的业务素质,要求财务人员严格按照财务制度和会计准则的规定,约束和规范会计核算行为,保证会计信息的真实、合法、有效。
四、规范公章使用管理
针对报告中“公章使用登记不规范”问题,我单位对登记不规范的条目进行了逐一核查、补充填写。同时,重新梳理了公章使用管理规范流程,制作了公章使用登记表和印章使用审批单,要求凭领导签字同意的文书或印章使用审批单,在公章
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