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来料检验报告
表单编号 :KB-QC-001
包材 口 物料编号 物料批号
塑料件 口
胶件 口
来料数量 抽检数量
严重 MAJ:1.0 AC: RE:
不良 数量
检测类型:原材料 口 物料名称
辅材 口
物料型号
外购(协)件 口
其他 口
供应商 来料日期
1、AQL收货依据: MIL-STD-105E(Ⅱ)
允许水准
致命
CRI: 0.25 AC: RE: 个实测值)
轻微
MIN:2.5 AC:
RE:
2、检验依据:《来料检验指引》
允收数 拒收数 描述(列 5
检验 项目
包装
要求
致命 CTI
严重
轻微
MIJ MIN
外观
检查
产品
尺寸
合计:
要求
实际
合格
项目
判定
不合格
材质
工艺
要求
功能 总结:
□合格
□不合格
□特采 / 让步接收
三、不合格品处理
□特采 / 让步接收
检验员:
□特采 / 让步接收 □特采 / 让步接收
□挑选使用 □挑选使用 □挑选使用 □挑选使用 □退货 □退货 □退货□退货
生管部 / 日期:采购部 / 日期:技术部 / 日期:品质部 / 日期:
四、总监确认
签字 / 日期:
产生费用
注:进料检验流程→供方来料后仓库员附上入库单并报检→进料检验员按报检单型号对照检验标准和图纸进行检验 → 经检验判定合格并标识且在入库单上签字→通知相关仓库员办理入库;
如经检验后判定不合格并标识→开出进料检验评审单上报部门经理签字确认并执行不合格品评审流程→经评审后按评审结果执行本批产品处理措施并标识处理结果→进料检验员跟踪处理措施的执行。
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