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星级酒店仓库管理制度
一、 收货的管理制度:
(一) 洒店采购任何物品,必须经收货部(收货员)验收,并填制收货报告单一 式五联,经收货部和部门签收人签字(留存二份,部门一份,供应商一份,成本 控制入帐一份)。
(二) 收货部在验收货物时,必须按照已批准的“请购单”上的数量、质量要求 验收货物,对丁质量达不到要求,或临近有效期,或无批号等不予收货。
(三) 对丁中、西厨需要采购的干货、进口食品,行政总厨协同收货部进行验收, 质量方面由行政总厨严格把关。
(四) 当货物采购回来,供应商将货品送到,收货部需即刻通知申购部门主管来 领取并验收物品质量是否符合要求,并签名确认。 (五) 收货部要将所有收货报告编号,以便备查。
(六) 收货部平时会有一份当期所有商品的执行价。填制收货报告时,也参照采 购申请单,每日采购申请单上采购部填制的价格与采购人员提供的发票进行核 对,不能超过执行价,特殊情况必须由财务总监批准后,方能收货。
(七) 如果各部门请购物品,必须是部门提前申请,采购部需在市场上调查三家 供应商。
(八) 作好以上审查后,按下列程序办理收货手续: 1、 直接入仓库,由收货员与库管员共同验收数量、质量、按要求开据收货报告 单,并签字确认货已入库。 2、 直拨部门使用的,由部门主管(或行政总厨)与收货员共同检查、验收、开 据收货报告并签字确认。 3、 对丁洒店常用物品(除餐饮食品外)收货员及库管员要能够掌握物品的质量, 不明确时请求财务总监。
有下歹0情形者,仓库不予收货,如收货所造成的损失由收货人承担: (1 ) “请购单”手续不完备,或无“请购单”的。
(2) 与请购单的数量、质量、规格、品名不符而使部门同意接收的。 (3) 对价格未得到正式批复的。
(4) 无法确定质量而使用部门乂不验收的。 (5) 假冒的、残次的、伪劣产品的。
二、 存货管理制度:
(一) 所有入库物品需由库管员验收规格、数量、质量、品名、有效期后方能入 库;洒水需在收货时要求交货人在发票上加注批号并开箱逐一检验。 (二) 各类货物按类堆放整齐,食品存放需离地隔墙3 0 cm并在醒目位置标注 物品名称。
(三) 每隔十天向财务总监报告货仓存量。
(四) 每月进行一次定期盘点、成本控制、财会人员需协助仓库一同盘点。对有 疑问物品要随时盘点。
(五) 保管员应注意六防工作:即防霉、防火、防鼠、防渗漏、防盗窃、并对货 仓的安全完整负有直接责任。
(六) 仓库保管员损耗按大类核定:即瓷器千分之一(年损耗率,下同)零散食 品千分之一、袋装食品千分之五、海鲜干货千分之一、瓶装物品万分之五、布草 无保管损耗。所有非正常损耗均由保管员赔偿。 三、领发货(出货)管理制度:
(一) 各部门根据所需填列“物品申领单”,由部门总监签字并报财务总监批准 后到仓库领取。
(二) 任何部门或人员领用非本部门使用物品, 特殊情况需注明原因,经财务总 监批准后方能发给。
(三) 领用除鲜活商品外有形物件,需交回原包装物(瓶、桶、箱等)具体办法 按废旧物品管理执行。
(四) 有下列行为者,按下列规定予以处罚: 1、 未经许可直接进入货仓的,口头警告。 2、 在货仓内吸烟的,书面警告。
3、 未经许可白条借货的(除营业部门急用的),书面警告。 4、 领用单未具备相关手续而发货的,书面警告。
5、 私自领用物品,按发出商品价值大小扣收,最后警告,情节严重的按洒店有 关条款处理。
6、 “申领单”传递程序:
“申领单” 一式三联。一联部门留存,二、三联在领货时,需注明实领数量及金 额,并请领货人签收,然后将第二联交至成本控制,第三联货仓留存记帐用。
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