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管理评审报告
评审日期 : 年 月 日
评审主持人: 参加人员:
评审概述
公司于 年 月 日根据 体系标准的要求,在完成内部 审核后,进行了管理评审活动,以确保质量和环境管理体系的适宜性、充分性和有效性。现将管理评审情况报告如下: 一、
评审的目的、内容:
根据本公司 年开始实施的质量手册、程序文件、管理规定,评价公司建立实施ISO/AITF16949质量管理体系的有效性、适宜性、充分性以及公司经营管理业绩实现情况。 一、
评审范围及方法:
本公司质量管理体系文件涉及的各部门和产品形成的所有过程,质量管理体系覆盖的所有范围。AITF16949、《质量手册》、程序文件、《业务计划/质量目标》、三阶文件和记录、相关的法律和顾客反馈记录。 二、
评审计划的实施:
评审计划于 年 月实施,为了统计数据的全面化,推迟进行,实际实施日期为 年 月 日。 三、总结
1、内部质量体系审核及改进措施的实施效果:
2016年6月13日-17日按计划进行了一次内审,共开具5项一般不符合项报告,分别出现在方针目标制定与监控、采购控制、生产设备管理、不合格纠正和预防。
按部门分不符合项在公司品技部、营管部、制造一部、、制造二部,按条款分不符合项分布在:5.4/7.4/7.5.5.1/8.5.2.
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管理评审报告
2016年7月进行了产品审核,审核结果最终决定对产品质量的认可。
2016年7(因审核期间产品属在线生产状态,计划时间有提前和延期)进行了制造过程的审核,未有不符合项。 2、顾客满意状况
2016年11月营管部进行客户满意度调查,共发出调查表11份,收回11份。综合调查情况、意见反馈及平时与客户沟通,客户对公司评价较满意。 3、过程业绩
质量体系专员监视方面:按《业务计划》对公司各部门管理过程进行了持续性的检查,过程中发现的一些疏漏,都做出了全面的分析,并已改进。其他方面符合性较好,从监测结果来看体系运行情况较好。
4、经过此次评审,确立了2017年持续改进项目,详见《年度持续改进一览表》。 5.从体系的总体运作观之,过程有效较好。
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