规划局机关财务管理制度

2022-12-12 04:41:11   文档大全网     [ 字体: ] [ 阅读: ]

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规划局机关财务管理制度



为加强局机关财务和财产管理,严肃财经纪律,规范开支,依据《会计法》等相关法律法规和上级要求,特制定本管理制度

(一)局机关的资金、资产由办公室统一管理

局机关的财务活动由局办公室统一管理具体负责局机关经费收支预算、资金、财产管理、监督、审核。其他各科室不得私设帐外帐,不得坐收、坐支、挪用资金。 (二)财务支出实行会审会签制度

局机关所有财务支出票据都要有经办人签字,同时交办公室初审,然后由局领导审签。计划一次性开支在1000元以下的,由分管财务的局领导审批后实施;凡计划一次性开支10005000元的,由局长审批后再实施;5000元以上的财务支出由局领导班子集体研究审批后再实施。报销票据的规范票据的日期、品名、数量、单位、金额、印章等要真实、准确,字迹清楚,按规定使用税务监制票据。 (三)办公用品购买、领用管理

局机关日常办公用品,原则上一季度集中购买一次,采购前征求各科室意见,办公汇总审核,财会人员编制预算,报经主管财务领导审批后指派2人以上采购。 ()固定资产管理

局机关固定资产管理由局办公室具体负责,坚持先计划后执行的原则管理固定资产,大型固定资产购置,由局长办公会集体研究决定。购置需经国有资产管理局审批的固定资产,报国有资产管理局批准,及时办理控办手续。购置固定资产实行招标、公开采购,购物发票要如实记载品名、规格、数量、金额。购入后财会人员要建帐、建卡。固定资产以科室为单位登记,责任到人。不得人为损坏,不得丢失。调出人员要使用的公物,应及时向固定资产管理人员移交,办理移交手续。 ()规划业务费管理

规划业务费支出由各经办科室负责具体办理,须提供合同原件、合法票据等手续,合同要求说明原因,提出拟办意见,经办公室初审后,报局长审批实施,具体财务支出按规定办理。

(六)会议费、接待费管理 1会议费开支:单位召开各种会议由局长或主管副局长和科室拟选报决定会议地址,参加会议人员、人数、食宿标准,财会人员会同会议的主办者编制预算,报经局长批准后,统一安排,会后财务人员统一结算,报局长审批报销。 2接待费开支:严格控制接待范围和标准,本市区工作往来一般不招待,上级和外地、市来人,确需招待的,坚持定点招待和派餐单制度,由经办人报主管办公室领导审批,经办公室填写派餐单后执行。一般同级工作往来接待餐费标准控制在500元以内,本单位工作员加班工作餐标准按人均15元以内执行,接待费每月底由财务人员与酒店结清,报局长审批报销。

()旅差费的借支、报销

因公出差人员必须根据外出的地点、天数提出合理的借款金额,经局长或分管办公领导审批签字后方可借支。在任务完成后一周内报帐还款,收回余额。外出参加会议、培训、学习,报销时应附有相关文件,接待方承担食宿的,只报来回途中费用。





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