医院年度财务运行分析报告

2023-03-30 01:46:13   文档大全网     [ 字体: ] [ 阅读: ]

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医院2019年年终财务分析报告



2019年度,随着政府收支科目改革的不断深入,全国经济持续稳步发展的形势下,我单位坚持以执行预算为中心,以节约费用为重点,抓好单位财务管理工作,在单位领导的正确领导下,依靠全体财务人员共同努力,以求真务实的工作作风,严格遵守《行政事业单位会计制度》和《医院财务制度》,为单位管理和发展提供了优质的服务,较好地完成了各项工作任务,在平凡的工作中取得了一定的成绩。现就2019年终财务分析如下: 一、年初预算分析

本年度财政预算为11658033.72元,比上年减少6645429.42元。其中,基本支出7927200.00元,比上年减少47%,基本支出减少的原因是:公用经费支出减少。 二、本年预算执行情况分析

1、财政补助收入情况

财政补助收入全年共拨入12324200.00元,其中:基本支出全年共拨入7927200.00元,项目支出全年共拨入4397000.00元。

2、事业支出情况

事业支出全年共支出22257577.46元,其中基本支出全年共支出22222778.73元。在所有支出中,其中人员经费、药品费、劳务费开支较大,主要原因是在职员工的工资及福利支出以及医院正常的药品采购支出。


3、年终决算情况

本年度单位共收入11658033.72元,共支出11658033.72元,年末事业结余为2890885.98元,上年结余2890885.98元,今年与上年结余持平。

三、存在的问题和建议

1、做好预算编审工作

摸清本单位人员编制、实有人数和人员经费支出结构,做到预算编审准确,及时根据单位需求调整预算。

2、严把预算执行

加强对经费支出的管理,做好预算分解,层层落实到具体科室和个人。




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