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门店财务管理制度
为了规范门店财务管理,降低门店财务运营风险,特制订本制度,本制度仅适用于xx公司的门店,本制度自签发之日起执行。
现金管理
1、财务部规定店面的营业额必须与账面金额(门店销售明细表)一致,店长负责保管营业现款。如出现长短款现象,短款部分先由店长负责找直接责任人补足,如未能找到责任人,则此部分由店长补足;长款部分必须全额上交公司,店员私藏现金长款,全额没收外,首次处以长款额的两倍罚款,如重复出现,即做开除处理。
2、财务部每个星期对店面的销售核一次账,核完帐由店长交付周营业现款给财务,财务部开具收款收据,如遇特殊情况未能及时对账,店长需提供周报表并注明款项收款明细,现金部分打入公司指定账户。 3、店员需对营业额及商品资料保密。
库存管理
1、门店入库、销售、退货必须坚持“单随物转,当面点清,签字确认,及时入账,帐实相符”;
对于门店货品入库:店长(下单)→ 商务助理(门店补货单) → 生
产部门(投产加工单及出货)→生产部门(发货)→店长(签收)(商务助理交一份门店补货单给财务)
对于客户批量订货:店长(下单)→ 商务助理(门店销货单) → 生
产部门(投产加工单及出货)→生产部门(发货)→客户(签收)(商务助理交一份门店销货单给财务)
退货
①对于客户退货:业务员(反馈)→商务助理收货并开具单据(退货单)→品质部(签收并拆货)
②对于下架、报废货品:店长(下单)→商务助理(退货单)→品质部(签收并拆货)
PS:门店销售客户的退货一律将货品退到公司,商务助理经手,不能直接
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退到门店。
2、销售:门店的任何销售都必须让商务助理知悉,商务助理根据销售订
单出销货单,销货单需交一联给财务(以此销货单作为与门店对账的依据)
流程:门店(手写开具出仓单)→商务助理(系统开具销货单)
→财务(一联销货单)
3、对于赠品、贴废弃的、样品膜等都视同销售,也必须让商务助理开具销货单,在价格栏中填“零”,并在备注处注明原由。
流程:店长(登记“赠品及贴废弃膜汇总表”)→商务助理(系统开具销
货单)→财务(一联销货单)
4、店长每月月底必须对店铺进行一次全盘,出具产品盘点表,财务部根据每月的门店补货单、销货单、退货单的单据统计整理每月的进销存表,并以此来作为与门店盘点的依据。如出现数量差异,少的部分先由店长找直接责任人,由责任人按照货品的零售价进行赔偿,未能找到责任人,由店长赔偿此损失。
PS:门店的任何员工不得随意涂改单据(特别是手写销售单),单据必须连号,不能缺号(如开错单据,可直接在上面写作废,不能随意撕毁)字迹不能模糊,签字要完整。 报表提供
1、店长每月3日前提供以下报表:(1)门店销售明细表(2)回款明细表(3)货物盘点表(4)赠品及贴废弃膜的汇总表 (5)费用汇总表 各类报表必须由店长及经理签字确认,一式二份,一份交至财务,一份门店存档。
2、各类报表、单据须有客户信息(客户名、销售货物名称、联系方式等)
价格管理
1、货品销售要严格根据公司签发的零售价挂牌销售,不得擅自提价、降价销售。擅自折价,折价部分由责任人自行承担。
2、活动价格和时间必须由总经理签发,门店必须按照签发的价格在限定的时间内进行变价销售。擅自延长活动时间进行变价销售,差额部分
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