门店财务管理制度

2022-12-10 15:43:24   文档大全网     [ 字体: ] [ 阅读: ]

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门店财务管理制度

为了规范门店财务管理降低门店财务运营风险,特制订本制度制度仅适用xx公司的门店,本制度自签发之日起执行。

现金管理

1财务部规定店面的营业额必须与账面金额(门店销售明细表)一致,店长负责保管营业现款。如出现长短款现象,短款部分先由店长负责找直接责任人补足,如未能找到责任人,则此部分由店长补足;长款部分必须全额上交公司,店员私藏现金长款,全额没收外,首次处以长款额的两倍罚款,如重复出现,即做开除处理。

2、财务部每个星期对店面的销售核一次账,核完帐由店长交付周营业现款给财务,财务部开具收款收据,如遇特殊情况未能及时对账,店长需提供周报表并注明款项收款明细,现金部分打入公司指定账户。 3、店员需对营业额及商品资料保密。

库存管理

1、门店入库、销售、退货必须坚持“单随物转,当面点清,签字确认,及时入账,帐实相符”

对于门店货品入库:店长(下单) 商务助理(门店补货单)

产部门(投产加工单及出货)→生产部门(发货)→店长(签收)商务助理交一份门店补货单给财务

对于客户批量订货:店长(下单) 商务助理(门店销货单)

产部门(投产加工单及出货)→生产部门(发货)→客户(签收)商务助理交一份门店销货单给财务

退货

①对于客户退货:业务员(反馈)→商务助理收货并开具单据(退货单)→品质部(签收并拆货)

②对于下架、报废货品:店长(下单)商务助理(退货单)→品质部(签收并拆货)

PS:门店销售客户的退货一律将货品退到公司,商务助理经手,不能直接



1




退到门店。

2销售门店的任何销售都必须让商务助理知悉,商务助理根据销售

单出销货单,销货单需交一联给财务(以此销货单作为与门店对账的依据)

流程:门店(手写开具出仓单)→商务助理(系统开具销货单)

→财务(一联销货单)

3、对于赠品、贴废弃的、样品膜等都视同销售,也必须让商务助理开具销货单,在价格栏中填“零”,并在备注处注明原由。

流程:店长(登记“赠品及贴废弃膜汇总表”)→商务助理(系统开具销

货单)→财务(一联销货单)

4、店长每月月底必须对店铺进行一次全盘,出具产品盘点表,财务部根据每月的门店补货单、销货单、退货单的单据统计整理每月的进销存表,并以此来作为与门店盘点的依据。如出现数量差异,少的部分先由店长找直接责任人,由责任人按照货品的零售价进行赔偿,未能找到责任人,由店长赔偿此损失。

PS门店的任何员工不得随意涂改单据(特别是手写销售单),单据必须连号,不能缺号(如开错单据,可直接在上面写作废,不能随意撕毁)字迹不能模糊,签字要完整。 报表提供

1、店长每月3日前提供以下报表:1)门店销售明细表(2)回款明细表(3)货物盘点表(4)赠品及贴废弃膜的汇总表 (5)费用汇总表 各类报表必须由店长及经理签字确认,一式二份,一份交至财务,一份门店存档。

2、各类报表、单据须有客户信息(客户名、销售货物名称、联系方式等)

价格管理

1、货品销售要严格根据公司签发的零售价挂牌销售,不得擅自提价、降价销售。擅自折价,折价部分由责任人自行承担。

2、活动价格和时间必须由总经理签发,门店必须按照签发的价格在限定的时间内进行变价销售擅自延长活动时间进行变价销售差额部分

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