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2021医院年度财务审计报告
2021医院年度财务审计报告
导语:财务审计报告是具有审计资格的会计师事
务所的注册会计师出具的关于企业会计的基础工作即计量,记账,核算,会计档案等会计工作能否符合会计制度,基本内容包括资产、负债、投资者权益、费用成本和收入成果等。希望对大家有所帮助,欢迎阅读,仅供参考,更多相关的知识,请关注文书帮!
xx医院:
我们审计了后附的xx医院财务报表,包括2021
年12月31日的资产负债表,2021年度的利润及利润分配表、现金流量表以及财务报表附注。
(一)管理层对财务报表的责任
编制和公允列报是xx医院管理层的责任。这种责
任包括:(1)根据企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
(二)注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务
报表发表审计意见。我们根据中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表能否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及施行审计程序,以获取有关财务报
表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判定,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,
为发表审计意见提供了基础。
(三)审计意见
我们以为,xx医院财务报表在所有重大方面根据
事业会计准则的规定编制,公允反映了xx
医院2021年12月31日的财务状况以及2021年
度的经营成果和现金流量。注册会计:
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