差旅费报销标准

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差旅费,报销,标准




文件排版存档编号:[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]


XXX 编号:CW-002版本:2.0 主送:全体员工抄送:

发自:财务部日期:20171220 编制:审核:批准: 主题:差旅费标准

差旅费标准

第一条为了保证公司正常经营活动,加强公司差旅费报销的管理,在使之符合合理、节约

的原则下,同时保障出差人员工作与生活的需要,结合公司实际情况,制定本办法。

第二条行政人力部门是公司员工出差考核的管理和费用控制部门,财务部是差旅费的监控

部门,其它各部门是费用控制实施的直接责任部门。

第三条差旅费报销标准

差旅费是指工作人员办理公务出差期间产生的住宿费、车船费(含乘飞机费用)、伙食补助费、交通补助费等各种费用。住宿费按出差实际天数在规定的标准内凭据报销;车船费在规定的等级标准内凭据报销;伙食补助费按出差的自然天数计算包干使用。 1.城市间交通费报销标准(金额单位:元)

乘坐区间 乘坐工具

备注要求:

1)白天(8点到晚8)或节假日(国家法定节假日)需乘坐8折以内飞机票,超过8

折的机票需请示部门直属领导报部门负责人审批后,方可购买乘坐。 2)超过控制标准的,财务部原则上不予报销,副总经理以上级别实报实销。 3)与公司上级一起出差,需征得上级和总经理同意后方可一同乘坐同类交通工具。 2.市内交通费上限标准(金额单位:元)

地区/人员 总经理 经理 其他人员

一线城 80 60

二线城市

三线城市 四线城市 县级市及以下 500公里以内

火车

500公里以上 飞机(经济)

实报实销(含副总经理,下同) 80 80 80 60 60 60

80

60

3.住宿上限标准(金额单位:元)

一线城

地区/人员 二线城市



三线城市 四线城市 县级市及以下


总经理 经理 其他人员

备注要求:

500 400

实报实销(含副总经理,下同) 450 350 300 380 300 200

300

200

1)员工出差住宿费在规定的限额内凭据报销,特殊情况经总经理批准方可报销。 2)其他人员如同上级职务或职称人员一起出差,如因工作需要,其他人员可随同住

宿,享受上级职务或职称相同的标准。并征得同行上级批准,报销时签字证明。 3)出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法,按实际住宿的天数计算报销。 4)出差人员由接待单位或住在亲友家的,一律不予报销住宿费。

5)住宿费标准一般指每天每间,若为同性二人同时出差,按一个房间标准报支,副总

以上人员出差,可单独住宿。 4.伙食补助上限标准(金额单位:元)

地区/人员

特区(直辖市(省会城市省辖市(

县级市及以下

线) 线) (三线) 线)

总经理 实报实销(含副总经理,下同) 经理 100 80 60 40 30 其他人员 80 60 40 40 30

备注要求:

1)参加各种会议(含高交会,论坛等)的出差人员,由会议组统一支报,不再报销会议期

间的伙食补助费。

2)此标准为伙食补助标准,出差按此补贴.补贴后不再报销. 第四条本制度自发布之日起即时生效。


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