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来料检验报告
表单编号:KB-QC-001
检测类型:原材料 口 辅材 口 外购协件 口 包材 口 塑料件 口 胶件 口 其他 口 物料名称 供应商
物料型号 来料日期
物料编号 物料批号
致命
1、AQL收货依据:MIL-STD-105EⅡ
允许水准
CRI:
允收数
2、检验依据:来料检验指引
拒收数
检验项目 包装 外观检查
产品
尺寸
合计:
判定
项目
要求
实际
合格
材质
工艺
要求
不合格
RE:
RE:
RE:
AC:
MAJ: AC:
MIN: AC:
来料数量 抽检数量 严重
轻微
要求 描述列5个实测值
不良致命 严重 轻微 数量 CTI MIJ MIN
功能
总结: □合格 □不合格 检验员: 三、不合格品处理
□特采/让步接收 □特采/让步接收 □特采/让步接收 □特采/让步接收 □挑选使用 □挑选使用 □挑选使用 □挑选使用 □退货 □退货 □退货 □退货 生管部/日期: 采购部/日期: 技术部/日期: 品质部/日期: 四、总监确认
签字/日期:
产生费用
注:进料检验流程→供方来料后仓库员附上入库单并报检→进料检验员按报检单型号对照检验标准和图纸进行检验→经检验判定合格并标识且在入库单上签字→通知相关仓库员办理入库;
如经检验后判定不合格并标识→开出进料检验评审单上报部门经理签字确认并执行不合格品评审流程→经评审后按评审结果执行本批产品处理措施并标识处理结果→进料检验员跟踪处理措施的执行;
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