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员工出差报销制度
一、目的
为规范化员工出差管理的各项工作,加强出差预算、结算的管理,特制定本制度。 二、 职责划分
1、行政部负责公司员工出差的记录统计工作,前台文员做好出差前、后汽车公里数的记录。
2、财务部负责出差费用的发放和报销审核工作。 三、 适用范围
本制度用于规范员工出差的申请、出差费用报销等工作。 四、 出差申请与报告
1、出差之前,出差人员必须提交《出差申请表》,注明出差的时间、地点和事由,出差员工填写“出差申请单”,提出出差申请,派遣部门经理按实际需要确定出差期限。
2、出差人员应将《出差申请表》送行政部留存、记录考勤。
3、出差回来后应立即到前台进行出差后汽车公里数抄表,若晚上回来的则第二天早上进行抄表。如出差人员不及时进行出差后汽车公里数抄表的则不予报销。 五、报销流程
填写报销单→部门领导签字→财务审核→总经理签字→财务处报销 报销时间:每周星期二上午、星期五上午
业务员的费用报销须附明细表,说明费用发生的原因及相应的项目名称,无特殊原因不能跨周报销费用 六、出差借款与报销
1、借款的首要原则是“前帐不清,后帐不借”。
2、出差人员在出差返回后3天内,到财务部结算还清出差借款。无正当理由过期不结算者,延迟发放借款人工资。
3、出差借款额度与借款人工资挂钩,原则上不得超过借款人的月基本工资。 4、各项报销凭证,必须附明细表、报销数额及内容真实、项目清楚、粘贴整齐,不得弄虚作假,如发现弄虚作假者,不予报销外,并处以相应金额2倍的罚款,发现两次以上者,直接辞退。 七、差旅费用报销规定
A.业务员自备汽车补助标准:
1、公司为主管级销售人员报支车险、第三责任险、座位险。
1
2、业务员出差前与回公司后立即抄表按实际出差公里数计算,高速公路与进入目的城市至工地现场按0.8元/公里核算。实际过路过桥费用按凭据实报实销。
3、市区、县区住宿餐饮标准为130元/天。
4、电话通信补助:销售主管200元/月,销售业务员100元/月,销售主管每月享有约500元的招待用烟待遇。
B、乘坐交通工具的差旅费用报销标准
1、出差往返交通费实报实销,必须凭往返有效车票方能作为报销的依据。 2、员工出差级别及包干标准如下图(标准含住宿、餐费及短途市内交通费): 级别
等级分类
县级
130
90 40
地级
150
110 40
省会
180
140 40
当天返回无住宿带车 当天返回无住宿不带车 安义,进贤等(如带车不在补贴)
备注:以上费用为员工出差所在地的包干费用标准,经部门领导审核确认签字后按流程报销。员工驾驶非本公司车辆出差,凭有效凭据报销,出差途中油费、过桥过路费补贴按无住宿补给。
3、出差人员处理完事情可以当天返回的,停滞第二日返回,按当天返回计算差费,往返车费公司实报实销,其余费用出去住宿费,实行余款包干。
4、出差人员出差须经领导审批,如属临时出差,由当事人向总经理汇报同意,回公司后在2个工作日内补办手续,否则视员工自动放弃差旅费用报销。 八、其他费用报销规定
(一)交通费
为方便业务有效开展,公司每月根据业务人员的具体情况给予交通补贴:
1、业务员遇大型工程送样、送货,可向公司申请货车,但必须提前一个工作日填写
2
总经理(标准) 主管(标准) 130
90 40
130
90 40
130
90 40
25 35 20
∕ ∕ ∕
员工(标准)
机
90
50
司
0.1
40 元∕公
110
70 里补给40 行车费
130
90 40
25 35 20
∕ ∕ ∕
30 40 25
∕ ∕ ∕
“用车申请单”,经储运部主管审核签字后方可派车;见重要客户需申请公司小车,须提前一个工作日填写“用车申请单”,行政部主管同意后方可派车;派车原则上优先给提前申请用车的员工出车,特殊情况下由业务经理根据事情的轻重缓急进行协调派车。
2、业务员跟进业务或用电动车跟进业务的,交通补贴费已全部包含在个人工资里面;电动车在跟进业务的途中所产生的各种费用则由业务员自行承担。
(二)市内交通车费
因特殊原因急需用车且公司车辆不能协调的情况下:
1、需提供有效票据,一般不允许打出租车,特殊情况除外,如出租车车费报销需在票据背面注明办事原因和目的地 九、客户信息费用规定
业务员给客户的信息费用,由业务员提供客户的卡号,办好相关的手续由财务直接汇往对方账户。(客户名与合同签订人相符)
十、所有现金支出,必须提供对方账户,统一由财务转账,特殊情况由财务特批。
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