2020年违反财经纪律问题专项整治自查报告五篇

2023-03-09 14:43:11   文档大全网     [ 字体: ] [ 阅读: ]

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违反财经纪律行为,是指违反《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国税收征管法》、 《中华人民共和国会计法》、《财政违法行为处罚处分条例》等一系列国家有关财经管法律 法规,破坏国家财经管理秩序,依照国家有关规定应当受到处分的行为。下而是整理的范文, 欢迎大家阅读参考!

【违反财经纪律问题专项整治自查报告

为进一步规范我镇财务管理制度强化财经纪律执行情况的监督,促进源头治腐和领导干 部廉洁自律,根据《县纪委县财政局县审计局县农牧局关于印发〈全县乡(镇)领导干部执行 财经纪律情况专项检査工作方案〉的通知》的有关要求,结合我镇工作实际,我镇认真开展 财经纪律执行情况的自査自纠,现将自査自纠情况汇报如下

一、 提高认识,成立机构

小冀镇党委、政府对本次财经纪律执行情况高度重视,专门成立了以书记荆瑞芳为组长 的财经纪律执行情况专项检查自査自纠工作领导小组,并组织相关人员认真学习充分认识 到此项工作的重要性。

二、 自查自纠情况

私设'‘小金库”方而。按照有关文件的要求,我镇财务管理均按照国家有关财经法规执 行,收入、支出全部纳入镇财政所法左账目统一核算,设立专职人员负责票据保管、领用和 核销工作,严格控制财政资金支岀。没有以任何形式进行隐瞒、滞留、占压应当上缴国库和 财政专户的各项规费收入和罚没收入行为,不存在私设“小金库”。

财务管理方而。我镇严格执行“收支两条线”的财务笛理规泄,严格执行主要领导“一 支笔”签制度,严耙财务程序,要求财务人员对于不合理、不规范的票据坚决不予入账。 同时严格要求机关干部在接待费用上严格执行规左,做到一客不多陪,尽量安排大伙就餐, 严格控制待客标准。公车不外借,同时也不借用企业等部门车辆,公车不私用,降低汕耗和 维修成本。

财经纪律执行情况。我镇认真执行财经纪律的有关规泄,做到了“七五”,一无私设“小 金库”,侵吞、截留、挪用、做支公款情况;二无用公款报销应当由个人负担的费用或让下级 组织、私营企业、乡镇企业报销应当由个人负担的费用情况;三无索取、收受或者以借用为名 占用管理、服务对象财务的现;四无侵吞、截留、挪用、挥霍或违反规左借用集体资产、资 金、资源情况;五无以虚报、冒领等手段套取、骗取、或者截留私分国家强农惠农资金项目情 ;六无违反规定扣押、收缴群众款物或在管理服务活动中违反规立收取费用、谋取私利现 ;七无监用职权,不廉洁履职的行为。

三、 努力方向

一年来,我镇因财务的各方而工作措施得力,执行到位,工作人员严格遵守法律法规, 全镇领导干部执行财经纪律情况良好,但我们仍感肩上责任大,任务重。今后,我镇将更加 严格地执行财经纪律。

认淸形势,不断提髙对财经纪律执行工作重要性的认识

我镇首先从思想上提高认识,加强管理努力形成保持财经纪律执行行为规范的长效机 制,在已有成绩的基础上,力争把财经纪律执行工作做得更实更好。


坚定目标,把财经纪律执行工作的各项任务落到实处。

严格遵守有关财经纪律的法律法规,建立健全财务管理,合理编制开支预算,预防各种 违法、违纪、违规行为的发生,扎实推进财经纪律执行工作再上一个新台阶。

【违反财经纪律问题专项整治自查报告 根据

XXX

市委党的群众路线教育实践活动领导小组办公室《关于印发<在党的群众路线教 育实践

活动中开展"四风”方而突出问题专项整治工作的实施方案〉的通知》XXXXXXX违反 财经纪律专项整工作方案文件的要求,我局认真开展了对私设“小金库”行为、违规发放 津贴补贴行为、公款吃请、公款旅游和公款送礼行为的专项治理工作。现将具体情况汇报

一、 加强组织,领导强化责任

-XXXXXXX我局召集全体班子成员、各科室、二级单位、国土资源所负责人和财务等 相关人员,

同时召开专题会议,传达市委文件,积极安排部署对私设“小金库”、违规发放津 贴补贴、公款吃请、公款旅游和公款送礼行为进行专项治理,对照自查自纠情况报告表认真 检查,确保专项整治不走过场、不留死角。

(二)成立了 XXXXXXXXXXXXX对私设“小金库”行为、违规发放津贴补贴行为、公款吃请、 公款旅游和公款送礼行为的专项治理领导小组由主要负责人任组长、分管财务副局长任副组 长,相关责任科室负责人为小组成员。

二、 认真自查自纠,建立监督机制

按照淸理范囤要求,对XXXXXX年以来的所有收入及各

类帐户、帐据进行了认真细致的淸查,我局先后开展了对科室、二级单位、镇(处)国土 资源所对私设“小金库”、违规发放津贴补贴、公款吃请、公款旅游和公款送礼的自查自纠工 作,经过认真自查,不存在私设“小金库”、违规发放津贴补贴、公款吃请、公款旅游和公款 送礼的现象。我局通过深入自查,财务管理均按照国家有关财经法规执行,一是收入、支岀 全部纳入本单位财务科法泄帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户, 未设任何形式的“小金库”;二是收支淸楚,资金明确,不存在违规发放加班费、值班费和未 休年假补贴;发放福利、超标准发放津贴或各项奖金等违规发放津贴补贴的行为;三是财务制 度完备,无“两本账”行为,不存在公款吃请、公款旅游和公款送礼的行为。今后,我们将 严格落实财经纪律,管好、用好财政资金,杜绝违反财经纪律事件的出现。

虽然我局目前尚未发现违规违纪现象,但通过此次淸理检査活动的开展,我局将进一步 完善财经制度,加强从源头上防治腐败的力度,力争做到淸理工作不留死角,严防私设“小 金库”、违规发放津贴补贴、公款吃请、公款旅游和公款送礼,确保%项收入应收尽收,确保 资金合理使用。


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