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应付账款管理制度
第一条:为保证应付账款的及时淸偿和合理列示,建立良好的内部控制系统,特制左本 制度。
第二条:应付账款是企业因购买原材料、商品、物资或接受劳务等而应付给供应商的款 项。 第三条:应付账款的确认和讣虽必须根据审核无误的各种必要的原始凭证。这些凭证主 要是供应商开具的发票、质量管理部门的验收证明、银行转来的结算凭证等。
第四条:应付账款遵循原则
1、 集中企业资源,做好付款计划;
2、 诚信经营,规范制订采购合同;
3、 坚泄信用,按期付款;
4、 合理展延付款期。
第五条:应付账款明细账应该分别按照供应商进行明细核算。
第六条:财务部应该按照应付账款总分类账和明细分类账按月结账,并相互核对,出现 差异时,应编制调节表进行调节。
第七条:财务部按月从供应方取得对账单、与应付账款明细账或未付凭单明细表互相核 对,若有差异应查明差异产生的原因。如果追査结果表明无会汁记录错误,则应及时与债 权人取得联系,以便调整差异。财务部应定期从供应商处取得对账单,进行核对、调节工 作。
第八条:对于存在质量问题的库存货款,未经总经理批准,财务部不得擅自付款。
第九条:财务部接到已到期的应付账款应及时支付,由采购部提供采购部经理签字生效 的采购订货单,经财务部经理审核、总经理审批后才能办理结算与支付。
第十条:各类应付、预付账款没有特殊要求的,应避免用现金支付。
应付账款流程:
订货
采购网上订货生成订货单
(采购人员)
部门经理签字 ’加盖公司公章 传至供应
商确认订货单
供应商盖章签字 ,,回传至公司
财务部打款(根据回传订货单) ;凭银行回单 通知对方发货
入库(见入库流程)
财务部按入库单及随货同行联,确定往来
金额
凭对方提供入库单 ‘客户联
每月与供应商对账
[核对无误
财务开岀往来对账单,注明日期,金额
财务人员、对方对账人员 “共同签字确认
月末编制往来情况明细表
表格同上
往来对账单
经审核: ________________________ 公司,截止___年____月至__年__月,往来金额• 一一一一一一一一一一丿CO
”单位: _________ 会计: _____________________________________
往来对账单:一式二份,一份留底,一份交对方单位
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日期
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