量贩式KTV采购员管理制度

2021-12-31 06:42:56   文档大全网     [ 字体: ] [ 阅读: ]

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天天乐量贩式KTV采购员管理制度

一、采购管理系统规范 1、存量控制. 2、申购单开立填写.

3、供应厂商的选择与资料建立。 4、询价、议价及订购作业。 5、采购进度控制。 6、厂商交货异常处理。 7、验收作业. 二、采购准则

申购单的开立、递送。

申购经办人员应依据存量,并结合用料预算开立申购单,注明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项,经主管审核后送达采购部门。

紧急申购时,由申购部门在申购单“备注栏”注明“紧急”并需口头告知采购人员 办公用品由营运办按月依消耗状况,并考虑库存情况,填制“申购单"提出申购。

营运所有物品都需开立“申购单”经主管部门及行政总监经手签字后叫采购员采购。严禁无单申购.

三、采购作业程序

1、采购收到“申购单"后由申购经办人员先填写申购内容,采购复核申购单各栏填写是否清楚,“厂商资料申购记录”及其他有关资料后,开始办理询价事宜,在报价后,整理报价资料,根据拟订议价方式及各种有利条件,进行议价,办妥后,核决权限,呈核订购。 2、紧急单优先办理。

3、无法在需用日期办妥者需由采购员告知申购经办人。 4、撤消申购单应先通知申购部门承办人。 5、询价

交货期无法配合需用日期时联络申购部门。 充分了解申购材料的品名、规格.

向厂商详细说明品名、规格、质量要求、数量、扣款规定、交货期、地点、付款办法。 同规格产品有几家供应商均应询价并索样品和报价单择优择廉采购. 有否其他较有利的代用品或对抗品。 应对同规格,不同厂牌做比较.




是否有必要办理售后服务及保修年限. 新厂商产品,是否需经检验试用. 6、比价、议价

厂商的供应能力是否能按期交货. 是否殷实可靠的生产厂或直接进口商.

调查市场行情,研拟底价.比照其他经销商价格是否较低. 经成本分析后,议定议价目标。 是否必要向厂商索取产品比较。 价格上涨下跌有何因素。 是否必要开发其他厂商。 7、呈核

申购单上应详细注明与厂商议定的买价条件。 现场选用较贵材料时,联络申购部门述明原因。 按核决权限呈核. 8、订购

向厂商确认价格、交货期、质量条件 9、催交

约定日期前应再确认准确交货期. 已逾期交货日期尚未到货应加紧催交。 10、整理付款

发票付款单位及内容是否相符。 发票金额与申购单价格是否相等。 是否有预付款或暂借款应处理。 是否需要扣款。 11、收件、分发、核对

收件,检查产品的保质期,若是食品类还需索要“三证”复印件 按分配原则指派申购经办人 核对品名 核对规格 核对数量 核对需要日期 四、采购规程




1、申购按照存量管制基准和用料预算有关规定,并参考库存情形开具申购单,逐项注明材料名称、规格、数量、需求日期及注意事项,经本部门主管审核后,送采购部门。 2、来源与需用日期相同的物品材料,可以一单多品方式提出申购。

3、特殊情况需按紧急申购办理时,可在申购单“备注”注明原因,以紧急递送。 4、价格

采购人员接到“申购单”后应按申购事项的缓急,并参考市场行情、过去申购记录或厂方提供的报价,精选两家以上供应商进行价格对比。

如果报价规格与申购单位的要求略有不同或属代用品,采购人员应在“申购单"上予以注明,口头与管说明。

采购部门接到申购部门紧急采购口头要求,采购部门指定采购人员先做询价、议价,待接到申购单后,按一般申购程序优先办理. 5、单据整理及付款

采购部门应将“申购单"与发票核对、数量、规格、尺寸等.确认无误后,送会计部门审核。 6、价格复核

采购部门应经常调查主要材料市场行情,建立供应商资料,作为采购及价格审核的参考. 采购部门应对公司各部所列重要材料提供市场行情资料作为材料存量管制及核决价格的参考。 采购单位应对公司内所使用的材料品质予以复核,检验品质。如配合之厂商有经常性或偶发性之品质问题,应随时向单位主管反映裁定。

天天乐量贩式KTV营运办


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