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8.2 财务管理规定(附申购单 / 付款申请 /借款单 / 报销单)
1、目的:为分清权责及明确企业财务报帐管理的核决程序。 2。、适用范围:公司内部所有职员。 3、适用原则:
1) 职责分离:作为公司的基本原则,每一项业务,必须至少有两人以上认签,如主要负责人
外出,他(她)必须指定其代理人。所有请购单后均需附至少三家以上报价.
2) 预算决算:校长需在每年年初作出年度预算,由投资人审核后生效。具体执行中对预算
内支出按以下权限核准, 任何预算外支出均需投资人直接审批,(有关预算请在请购前咨询财务部 )。每月结帐后校长应就预算的执行情况向投资人汇报,由投资人监督。
4、核决权限:
1) 实物采购:存货、低值易耗品、固定资产采购前必须先行询价,按公司年度预算决定购买
何种规格型号后填写“采购申请单PURCHASE ORDER”(见附件文件号: AC—007-R01),“PURCHASE ORDER”的批准及签署见下表: 存货项目:书本、磁带及其他存货项目: 每批次
第一签字人 经办人
第二签字人(第一核准人) 校长
第三签字人(第二核准人)
低值易耗品:单价低于中国税法规定的固定资产标准(单价RMB2000元,使用年限生产
设备1年、一般设备2年以上)的消耗品(本公司包括单价200元以上的办公用品)。
第一签字人
第二签字人(第一核准人) 校长
第三签字人(第二核准人)
〈RMB5000 经办人
≥RMB5000 经办人 校长 投资人
固定资产项目:单价高于或等于税法规定的固定资产标准的资产(包括装修)。
第一签字人 经办人
第二签字人(第一核准人) 校长
第三签字人(第二核准人) 投资人
“Purchase Order”在此等同于“付款申请单Payment Request”(见附件AC—008—R01) ,经审批后并取得发票后可直接向财务申请支付,凡支付前未能取得发票的,经办人须于付款后5日内追回发票交财务。如实际发生额大于“Purchase Order”申请金额的,须补填“Purchase Order”注明原因并按以上权限批准。
零星采购:500元以下零星采购,可直接填列“报销申请单Expense Claims”(见附件AC
—009—R01),由校长批准报销. 2) 服务类:
维护保养类:须先签定维护保养合同,经相关负责人审核无误后,经办人填写“Payment
Request”,服务性发票申请付款的核决权限如下:
第一签字人
第三签字人(第一核准人) 校长
第四签字人(第二核准人)
经办人
≥RMB5000 经办人 校长 投资人
广告费:特定广告项目执行前经办人填写“Payment Request”, 核决权限如下,如有超
出预算的项目,需经投资人批准,财务核清已批准的 “Payment Request”及服务性发票后交出纳付款。
第一签字人
第二签字人(第一核准人) 校长
第三签字人(第二核准人)
经办人
≥RMB5000 经办人 校长 投资人
3) 差旅及交际费用:
a) 差旅费:按实报销,出差前每人每次可按宾馆住宿费、餐费、车旅费填列“借款单 I OU”(见附件AC—010—R01)借支差旅费,住宿宾馆按各人级别安排。出差前有借款的,出差后报销手续见“5、员工借支”。无论借款与否,差旅费报销均须按以下标准报批: 项目 校长 校长以下员工
标准
<5000次/人 ≥5000次/人
第一签字人 申请人 申请人 申请人
第二签字人 (第一批准人) 投资人 校长 校长
第三签字人 (第二批准人) 投资人
TAXI 费(含其他公交车费):事前请示校长,完成后于每张票据正面注明日期、地点、事
项。TAXI费校长以下人员由校长审批,校长费用均须由投资人批准。
交际费用:事前按用途目的填列“IOU"借支款项,并按以下权限标准报批,事后填列
“Expense Claims"并附上已批准的“IOU”进行报销,报销权限参照以下标准. 项目
标准 <50/人/次
餐费
≥50/人/次
第一签字人 经办人 经办人
第二签字人 第三签字人 (第(第一批准人) 校长 校长 校长 校长
二批准人)
投资人或政府关系部
投资人或政府关系部
<单价200/人/次 经办人
礼物
≥单价200/人/次
以上餐费人次包括请客本人。 4) 公共用事业及工资福利类:
经办人
公用事业费用(租金、水电、电话等):办公室租金及管理费、校长及外籍教师房租由经办
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