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财务部费用报销管理制度
1、目的
为了进一步强化财务管理,健全企业费用支出及报销管理制度,监督和控制不必要的开支,确保费用报销规范化,特制定此制度。
2、类别
2.1 费用报销类 范围:
餐费、业务费、油费、办公用品、车间配件等 要求:
部门主管具体填写费用报销单,注明报销内容、相应单据张数、金额,附上相应票据〔如:
请购单、对方供货清单、入库单、相关发票收据等〕并粘贴好。 2.2 材料预付款类 范围:
预付材料、项目方面等 要求:
部门主管具体填写一式三联请款单〔第一联留底、第二联付款、第三联跟踪入库单据与材料
复核〕。 2.3 还欠供应商货款类 范围:
还原片款、村料胶水款等 要求:
部门主管具体填写应付货款单据,还款事项、金额,必需一定由财务部经办人审核应付欠款
金额确认签字。 2.4 现付款类 范围:
现付材料款、运费款等 要求:
部门主管具体填写应付货款单据,还款事项、金额,必需粘贴附上材料仓库管理员开具的入
库单。 2.5 借款类 要求:
借款人具体填写借款单据,借款事项内容,借款人签字。
3、 办理流程
3.1单据由经办人交由主管部门统一填写报销(报销时发票及收据请分开填写报销)→部门负责人
确认事项签字→总经理同意签字→财务经理复核事项单据金额确认签字→董事长同意审批签
字→出纳确认付款
4、为方便报销程序,不影响董事长办公,单据金额在5000元以下,董事长暂时可以不签字,由
财务经理确认后出纳先行付款,事后由财务部经理统一交由董事长确认签字。
5、本制度自公布之日起实施,未尽事宜在执行中不断完善,如有不明之处请向财务部咨询。 附件:
备注:阴影部门为填写要点说明 1、 报销单〔样式〕
报销单
报销部门:填写报销部门 2020年3月6 日
项目 具体填写报销事项 具体填写报销事项
合 计
附单据(张)
3张 2张
3600.00 金额 3000.00 600.00
董事长审批 备注
人民币大写:零拾零万叁仟陆佰零拾零元零角零分
主管审批:总理经理 财务审核:财务经理 报销人: 部门经理 经办人 2、 请款单〔样式〕
福州XXXXXXXXXXXXX
请款单
2020年3月6 日
收款汇款单位或个人全称 具体地址及单位: 银行账
号 具体预付款事项 用途:
出差地点
具体汇款单位帐号及地址
主管签字 领导签字 请款人签字 余 额
董事长
总经理 部门经理 ¥5000
请款金额人民币大写:零拾零万伍仟零佰零拾零元零角零分¥5000.00 结算方式
现金或汇款
报销冲帐
¥
财务主管:财务经理 出纳:出纳 经手人:经办人 3、 请款单〔样式〕
应付款单据
2020年3月6 日
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