财务报销制度及报销流程步骤

2023-09-19 00:16:12   文档大全网     [ 字体: ] [ 阅读: ]

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财务报销制度及报销流程步骤

财务报销制度及报销流程步骤【篇1 一、报销审批监控程序

1、公司除正常费用开支外,其余各项支出必需事先提出计划,按支出审批权限批准后,在计划范围内列支。

2办公用品的购置:由各部门依据需要,编制计划报总裁办审核汇总,按审批权限批准后,由集团总裁办按计划统一购置,并建立实物帐,具体登记办公用品的进、出情况。领用时,须填制出库单,经分管领导批准。裁办每月末应将办公领用清单交财务室进行核定监控。

3、物品选购报销须按公司选购掌握程序、库房管理程序、进货检验程序完备审批手续后办理报销。

4要求财务出纳人员严格执行财务制度并于每月月初汇总上月的报销清单,上报上级主管。

5、瑞德总经理所产生的费用由徐总签字报销。

6、每周三定为费用报销日。培训回来的员工必需要当月进行转训,由行政签字确认前方可报销。当事人填好报销单,部门经理签字,交给财务小方即可。

二、报销规定 (一)差旅费报销规定

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1、员工出差应填写出差申请单,并按规定程序报批后,到财务部门预借差旅费

2、员工出差返回后,填写差旅费报销单,连同出差申请单、原始报销凭证,按规定的时间及审批手续到财务部报销。

3、员工差旅费报销标准严格根据公司规定执行。

4、住宿费:单人或双人出差每天最高不超过200元,去深圳、广州、上海、北京出差每天最高不超过350元,超出部分由个人担当,如有特别情况需总裁批准方可报销。

5、交通费:员工出差需购置飞机票的,一律由办公室统一购置,不得擅自购置。如擅自购置,费用由个人担当。出差不是为处理紧急事务的,一般员工以车,船交通工具。员工长途出差交通费可实报实销,出租车票不得连号。

6、出差津贴:每人每天30元。 (二)市内交通费用报销规定

公司员工在市内外出办事,应尽量选择乘坐公司车或公交车,原则上不提倡乘坐出租车,如确应工作需要乘坐出租车,要事先请示分管领导,并在报销单上

注明,报销时出租车票不得连号。 (三)报销发票粘贴规定

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