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事业单位内部审计报告范文
供电公司审计部:
县电力局始建于一九九一年九月,于一九九八年八月被供电公司(原地区电力局)协议代管,属自收自支企业化管理的事业单位。下辖11个供电所、3个专业所、3个多经企业,机关本部设有14个职能股室,党政工团妇机构健全、运作正常。
近年来,我局内部审计工作在供电公司审计部的正确领导下,按照局党委的统一安排部署,紧紧围绕企业经营管理中心工作,突出重点,统筹安排,以加强资产、资金管理为主线,着力抓好常规审计工程,深入开展中层领导干部经济责任审计,电费管理审计,物资采购、供应、管理审计,年度财务预决算审计,电力营销审计,经济审计等重点经济领域的审计监视。在各受检单位的积极配合下,审计工作得以顺利进展,较好地完成了各年度制定的各项工作任务,在完善内部管理,促进廉政建立,改善经营工作,提高经济效益等方面发挥了有效的审计监视作用。现将近年来的工作情况汇报如下:
我局内审股成立于4月,内部审计工作由局长直接收理,纪委书记分管。岗位设置为股长1名,审计专责1名,先后制定了内部审计管理标准(含10项审计实施)和内审股工作标准(含内审股股长岗位工作标准,审计员岗位工作标准)。
工作目标:内部审计工作以科学开展观为指导,全面贯彻落实“管理、创新、开展”的工作方针。树立“防范重于纠正、促进管理、监视寓于效劳”的审计理念。以专项审计调查为主要方式,以提醒损失浪费问题为主要内容,以促进提高资金使用效益、减少损失浪费、节省资源为主要目标。
审计工作坚持以财务收支审计为根底,以经济责任审计、工程管理审计、营销审计为重点,不断拓宽审计领域,加大内部审计力度。三年来共完成的审计工程如下:
1、完成了9名中层干部的离任经济责任审计,对被审计人在任期内的业绩和存在的问题给予了正确的评价,并出具了。
2、完成了基层供电所的财务收支、经费拨付、各种奖金发放等情况的审计,共计22项。
3、完成营销审计12项,通过审计发现个别供电所存在电费账、表、卡、册不对口以及对收取的有偿效劳费、电费违约金等不记账、不报账的问题。供电所资料管理不标准,不及时装订、不归档,甚至有丧失的现象,个别供电所对预收电费管理不到位,对存在的问题进展了限期整改。
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