加强企业财务报表审计的对策建议

2023-03-26 10:45:13   文档大全网     [ 字体: ] [ 阅读: ]

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《加强企业财务报表审计的对策建议》



摘要:[1]周昆.大中企业内部控制审计与财务报表审计讨论[J].财会学习201935):166+168.[2]武勇.企业财务报表审计风险及防范措施探讨[J].商场现代化,201905):168-169.[3]张民.浅析企业财务报表审计风险及防范措施[J].江苏商论,201901):131-132+135.

尹卫峰

关键词:企业 财务审计 加强 对策 建议

现阶段随着我国社会市场经济的发展,使现行的企业财务审计无法满足社会主义市场经济体制的要求,导致企业资产运营管理与财务会计核算方面存在大量的问题。为确保对上述问题进行解决,首先需要建立健全的企业财务审计制度,使企业具有完善的审计法律框架,不断强化企业财务报表审计,对企业会计信息失真与保护资产安全、完整以及权益进行保障,从而增加企财务管理的合规、合法、合理性。因此,企业在开展财务报表审计工作时,不仅需要对财务审计实施方案进行编制,也需要使用正确的审计方法与程序,才能够确保提升企业财务报表审计的准确性,从而实现企业最大化的经济效益。 (一)财务报表审计不具备较高的独立性

审计最主要的特点就是独立性,如果财务报表没有较强的独立性,会无法发挥财务报表审计的作用,而且在实际企业财务报表审计过程中,审计的独立性会被高额的收费与非审计服务所影响。因为会计师事务所的收入主要来自于客户,会使注册会计师在利益的诱惑下,在不实施审计程序的情况下,就向客户提供审计报告。甚至一些会计师事务所在对企业进行审计时,也会对企业进行非审计服务,如果会计事务所向企业提供非无保留意见的审计报告,会丧失一定的服务收入,从而降低财务报表审计的独立性。 (二)企业内控机制过于薄弱

目前我国大部分企业都是私营企业,主要是由一人或者多人合伙所创建的,因为公司的规模较小,一般情况都使用比较随意的经营方式,而且大部分企业都觉得自身具备十分丰富的经验根本不够重视内部控制制度的建立。因为企业建立内部控制制度可以对不合法的行为进行有效防止,所以大部分企业为自身利益考虑没有建立内控机制,甚至一些企业过于重视业务扩张,

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完全忽视内控机制的建立。虽然在企业中财务部门属于极其重要的部门,但是在为企业创造业绩方面财务与审计根本没有提供实质性的收益,会逐渐成为服务部门。 (三)企业会计信息存在不真实性

现阶段随着我国市场经济的发展,使人们的道德水平与法律意识也在不断提高,导致社会各行各业越来越重视诚信问题,但是在实际的经营活动中,大部分企业会使用各种徇私舞弊的手段进行逃税与漏税,例如收入不记账、存货不实等,甚至一些没有建立健全会计核算制度的企业。而且一些企业根本不将取得的销售收入按照实际收入进行入账,只是按照所开具的发票金额进行入账,甚至将一些因上述情况而多收的货款,使用虚列负债的手段进行隐匿收入。有许多企业在不记少记收入的同时虚列成本费用,减少利润,达到少缴不缴企业所得税的目的;还有些企业为了让不同的报表使用人看上去报表很好看,就会使用不同的手段粉饰报表,以达到他们不同的经济目的,如银行贷款、招投标等。 (一)建立健全的质量控制制度

会计师事务所的工作人员必须根据独立审计的原则对自己进行严格要求,坚决不接受影响审计独立性与无法胜任的审计业务的委托,而且需要制定质量控制制度,确保工作人员在审计计划阶段,可以通过职业判断对审计风险进行评价,从而严格按照审计业务约定书对审计工作进行开展。因此,在审计实施阶段,必须严格按照相关法律法规与审计准则的规定,合法、合规的对企业收集审计证据,并由审计工作人员与被审计企业工作人员共同认证所收集到的证据,确保通过使用多样化的审计方法,使审计风险降到最低,从而在审计终结阶段向企业出具客观公正的审计报告 (二)强化企业内部控制

如果企业没有建立健全的内部控制制度,会使企业发生会计信息失真、资产流失的情况,从而企业必须对内部审核制度,以及不相容职务相分离的制度进行建立。同时需要安排不同的工作人员监督与执行出纳、记账等不相容的职务,不断发挥相互制衡的作用,确保通过使用内审手段,及时对企业经营活动管理中所存在的问题进行发现,进而使企业经济效益与会计信息质量得到大幅提高。因此,企业必须极其重视内部控制制度的建立,如果没有能力对内审机构进行构建,可以对注册会计师等专业人员进行聘请,然后对企业的财务报表与会计账目进行审核,进而使企业内部管理越来越规范化。 (三)加强行业监管 .


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