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学校财务自查报告及整改措施
学校财务自查报告及整改措施一:
为加强财务管理,根据潼教委[2021]178号文件精神,及上级主管部门的安排,我校组织相关人员对学校财务工作进行了严格的自查,现汇报如下:
加强了财务工作的管理力度。为了使财务工作的开展做到合理、合规、合法加强内部监管学校成立了财经领导小组财经审查小组完善了《永康小学差旅费报销细则》制定有《报帐员工作职责》《档案管理工作职责》《内部审计工作职责》《财物保管人员工作职责》《治理乱收费管理办法》等系列规章制度。
加强了财务管理的透明度。学校的大宗设施的购买学校重大维修都先召班子会及教代会论证通过后才进行购买。对于应纳入政府采购的大宗物件严格按政府采购相关规定办理定期开展内部财务审计工作定期向教职工公布学校财务情况。
严格公用经费的使用和管理。我校对公用经费的使用和管理严格按上级文件会议精神执行对不能开支的项目做到不予开支公用经费的使用除保障教学所需外主要用于设备添置、校舍维修等方面未挪用公用经费未截留专项经费凡上级拨付的学生补助款总是及时地发放到学生手中。
严格按照财经纪律管理财务。严格执行上级标准收费未搭车收费及乱收费现象发生所收学生作业本费及幼儿园管理费等均能
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及时全额上交。学校对支出票据的收集要求做到及时严格审批程序校长在审核签字时做到不合理、不合规的票据一律不签未经学校校长审核签字的发票财务人员坚决不予报销每月支出票据经塘坝教育办公室审核后才拿到核算中心进行做账。学校各项经费支出都严格遵守各项财经纪律和财务制度无私设小金库和帐外帐等违规行为无滥用和铺张浪费等现象。
特此报告! 潼南县永康小学校
二________年_______月_______日 学校财务自查报告及整改措施二:
为了加强财务管理规范和加强财会工作我校高度重视及时召开了校委会把学校财务、总务、后勤、工会及班主任相关人员召集起来进行学习、座谈对学校近几年财务财务管理工作进行了认真自查。现报告于下:
一、为了切实加强自查工作力度确保相关人员及时到位我校成立了财务管理自查工作领导小组。校长包海渊任组长学校管财务总务李新兴为副组长报帐员李艳红教师代表郑静明为成员。
二、我校根据县财政局、教育局的有关要求和学校实际编制了学校收支预算学校一些重大收支事前都要开校委会事后进行常规公示;学校每年在教代会上都要作财务报告并要在教代会上都获得通过。
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