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报告审核签发单
索引号:
序号
审 核 内 容
审核意见
项目负责人签名: 日期:
审核意见
部门经理签名: 日期:
审核意见
法人(或受托人)签名: 日期:
项目牡丹江电业局资产置换项目单项资产评估价值资产名 称 评估报告书 一
项目负责人的审核
1、 是否对企业的经营状况进行了了解,对评估风险是否有了
正确的评价;
2、 评估的程序是否按要求进行,如未执行是否有充分理由; 3、 评估原始资料是否已经客户盖章,客户是否已经出具承诺
函;
4、 评估过程是否记录在工作底稿中(包括现场勘察记录); 5、 是否取得充分的评估依据(询价记录、市场调查记录); 6、 评估表格勾稽关系是否正确;
7、 对存货是否进行过抽查核对,对往来款是否进行过函证; 8、 审查评估说明与表格是否符合规定要求;
9、是否已就评估结果与委托单位交换过意见,结论如何。
二 部门经理的审核
1、 评估计划是否经过核准,并按要求执行; 2、 评估表格与报告勾稽关系是否正确; 3、 涉及该专业部门的评估方法是否正确; 4、 重大事项是否进行过披露;
5、 各项内容是否完整,有无遗漏、缺陷事项;
6、 对企业的期后事项或或有负债等重大事项,是否加以披
露;
7、 整体报告的内容、格式是否符合国家和有关规定; 8、 评估结果是否妥 三
法人(或受托人)的复核
1、 对项目评估计划是否已经过核准,重大问题请示报告是否
完备,并经逐级审批;
2、 重大问题的处理结果是否恰当; 3、 分析判断评估结果是否恰当; 4、 是否有工作小结;
5、 以应有的职业谨慎,考虑对重大事项的处理、评估结论与
评估说明文字表达是否符合国家的现行规定,并最终签署报告。
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