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财务部2017年工作年度总结
2017年,财务部在公司领导的正确指导和各部门的通力配合及各位同仁的全力支持下,围绕公司工作中心,认真组织会计核算,通过加强会计制度的建设、预算内部控制制度的建设、加强财务培训力度,不断提高服务质量。圆满完成财务部各项工作,并很好的配合公司的中心工作。现就部门工作总结如下: 一、认真履行职责、组织会计核算
财务部对内严要求,做好日常核算。财务部每天都离不开资金的收付与财务报账、记账工作,这是财务部最平常最繁重的工作,一年来,我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持,基本上满足了各部门对我部的财务要求。公司资金流量一直很大,尤其是在2017年第四季度期间,财务部按照合同要求,针对公司的债务债权,制定每周催收计划,催收到人,本着“仔细、认真、严谨”的工作作风,各项资金收付安全、准确、及时,实现了零差错。全年累计实现现金收付达650万、银行存款收付达一亿四千万,财务部全年审核处理会计凭证5381张,准确无误地出具各类会计报表。 二、完善公司制度、加大财务培训
制度属于企业的硬性管理,2017年,公司业务增速较快,新增项目较多,为了更好的适应公司的发展要求,提高服务质量,财务部相继出台了《差旅费报销管理办法》、《资金理财管理办法》、《预算执行控制与监管办法》。
财务部对公司各部门、各项目部相继进行了《物品采购管理办法》《维修费用管理办法》《资金理财管理办法》《差旅费报销管理办法》《财务管理制度》等相关财务制度的培训,进一步加深对公司各项财务制度的理解,避免出现不符公司制度的事项。 三、遵守财经法律、积极配合相关对外单位
2017年的税务工作中财务部克服了许多困难,通过积极参加银行、财政、税务等各大部门举办的纳税、教育培训以及查阅税务资料,探索税收稽核的重点等,顺利通过了本年增值税、附加税、房产税及印花税等各项税金缴纳工作。积极配合税务部门使用新的税收申报软件,及时发现违背税务法规的问题并予以改正,保持与税务部门的沟通与联系,取得他们的支持与指导。提高了每月纳税申报工作的质量,并且熟练掌握了统计局、税务局、经贸局等各项报表的填制工作。同时做好发票的领用、开具、缴销工作,及时做好防伪税控系统的抄税工作。
四、整理业务、积极配合公司内外审工作
为了规范财务行为,2017年中,集团审计部于2017年3月、11月对公司进行了内审;地产财务部于2017年3月、5月分别对我公司南湖春城、创业园项目进行了专项审计。财务部积极配合各级主管部门的稽查与审计工作,整合相关资料,对审计及自查过程中发现的问题积极协调并予以解决,事后进行进一步交流,提高了会计人员的职业技能。同时于2017年5月份完成了公司2017年度所得税汇算清缴工作。
五、严控公司内控、项目实地审计
根据公司领导的要求,财务部2017年将重点工作放在了项目审计上。财务部基本每月去项目审查档案装订、资料保存、报账流程、收费情况等,发现存在的问题及时予以指正,并进行系列专项的审计培训,通过培训反馈来看,大大提高了项目财务报账人员的业务水平。
时光飞逝,今年的工作转瞬即为历史。一年中,财务部有一些应做而未做、应做好而未做好的工作,比如在各项经营费用的控制上,在规范财务核算程序上,在实施财务分析,在与各部门沟通方面有所欠缺。在财务工作中我们也发现公司的基础管理工作比较薄弱、日常成本费用支出比较随意。作为财务人员,我们在公司加强管理、规范经济行为等方面还应尽更大的义务与责任。我们将不断地总结和反省,不断地鞭策自己,加强学习,以适应时代和企业的发展,与各位共同进步,与公司共同成长。
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