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公司财务管理制度(二)1
财务管理制度(二)
为加强财务管理,依据国家法律、法规规定,结合本公司实际,制定本制度。
一、董事会负责本公司的财务管理工作。
二、资金来源包括经营收入,每年年度从盈余中提取的公积金、公益金、年末利润、国家扶持补助资金和其他资金。
三、任何单位和个人不得截留、挤占、平调和挪用公司资产。 四、本公司财务管理坚持“增收节支、勤俭节约”的原则,各项支出必须用于本公司的生产、经营、服务活动及日常管理等相关事项。
五、本公司费用支出由总经理负责审批,一般经费开支在1000元以内,由总经理直接审批;1000元以上经董事会集体审核后,由总经理审批;重大项目及投资,由公司职工(代表)大会讨论通过后,由经办人例行审批手续。办理各项支出,要到得合法的原始凭证,凭证必须有经手人、证明人、审批人签字方可入帐。
六、本公司年收益要优先提取积累,并按以下顺序提取:(1)提取公积金;(2)提取公益金;(3)向投资者分红;(4)向职工分配;(5)如上年度有亏损,应优先弥补亏损。
七、本公司会计和出纳各一名,会计负责建立总帐和明细分
类帐,做好资金收支、成本费用核算、会计报表编制和会计档案管理工作。出纳负责建立现金日记帐和银行存款日记帐以及财务收支、帐款划转和支取。
八、本公司银行帐号、帐户不得出租、出借或转让,未经董事会批准,不得将公款外借,禁止以本公司名义为其他单位和个人提供担保。
九、本公司实行“财务公开,民主监督”。每年元月底前向职工(代表)大会汇报上年度财务决算情况、收益分配方案和本年度财务预算方案。
十、本公司财务接受监事会的监督指导和业务主管部门审计监督。
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