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关于村级财务审计情况的自查报告
关于村级财务审计状况的自查报告 县委组织部:
为了确保换届选举工作平稳有序进行,依据县委组织部《关于组织开展村级财务审计工作的通知》(会组发[20XX]65号)文件精神及要求,我乡于9月下旬对全乡10个村委会自20XX年村“两委”换届以来,整个任期内的财务收支及管理状况进行了审计。现将审计结果报告如下: 一、基本状况
四房吴乡位于X县中北部,流域面积为258.8平方公里,耕地面积12.7万亩。辖10个行政村63个村民小组4045户19903人,其中2000人以上的行政村为三房村、四房村、大南村、小南村、大房村、坡里村和湾口村,2000人以下的行政村为范沟村、朱沟村、蔺湾村。 二、工作开展状况
(一)加强组织领导,明确工作责任
乡党委、政府高度重视此次村级财务审计工作,并于9月20日召开会议进行了专题支配,会上成立了由乡长万世新同志任组长,纪委书记刘志刚、农经财政综合服务中心主任杨本为副组长的村级财务审计领导小组,领导小组下设办公室,杨本同志兼任办公室主任,董维祥同志负责此次村级村务审计的日常事务。 (二)严格工作程序,狠抓任务落实
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1、前期预备阶段:四房吴乡财务审计领导小组于20XX年9月20日制定了《四房吴乡村级财务审计工作时间支配表》及审计通知书,并下发到各被审计村。
2、自查验收阶段:9月21日至9月30日,乡村级财务审计领导小组以民政救灾款项、救灾物资及村级办公经费作为重点,对10个行政村的各项收入、支出、各类债权债务、村集体资产状况、财经纪律执行状况等逐村进行调查审计。
3、整改落实阶段:乡村级财务审计领导小组于10月1日至10月7日对各村级财务收支和帐目状况进行了全面详实的公布,并接受党员群众监督。对于在审计过程中发觉的有手续不合理的条子,不符合财会制度的行为要求相关村限期整改。 (三)规范财务运行,总结自查结果
经我乡审计组为期10天的村级财务审查,各行政村的账务资料得到准时纠正和完善,审计组通过现场指导和现场培训相结合的方式,使各村的财务运行得到进一步规范。审计认为:我乡各村的会计资料基本真实地反映了本届村财务收支状况及财务收支活动。各村不存在公款私存、借支挪用、私设“小金库”、滥用职权侵占、挪用和长期占用集体资金、资产等问题。 三、存在的问题
一是村“两委”对村级财务管理重视程度不够。由于村级办公经费较少,可支配收入有限,村级财务人员对财务管理工作未能引起高度重视,以致在工作中出现书写不规范、入账不准时、票据不规范的现象。
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二是村级财务人员专业素养不高。我乡各行政村并未设置特地的财务管理人员,村级财务管理工作一般由村文书兼任,不具备从事财务工作的专业学问和工作能力,难以起到监督管理财务的作用。
四、下一步工作准备
一是进一步加强村级财务人员业务培训学习,提高业务能力,保证会计资料准时、完整、真实;
二是进一步加强对专项资金的管理。做到专项资金专款专用,保证财务的真实性,防止挤占挪用,使党的惠民政策真正落到实处;
三是进一步建立健全财务管理制度。着重抓好民主管理和财务公开制度、现金银行存款管理制度、债权债务管理制度、资产台账制度、财务开支审批制度、会计人员管理制度,特殊要抓紧建立村干部任期和离任审计制度。
四是进一步建立健全村级组织财务工作流程规范。财务事项必需严格根据按程序实行,并定期进行财务公开,接受群众监督。 特此报告
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