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差旅费报销规则
一、总则
1、为了规范出差员工的差旅费管理,特制定本制度。 2、本制度所指的出差,指一天以上,当天不能往返的出差. 3、本制度适用于本公司因公出差的所有人员. 二、差旅费报销标准 1、出差工资
按正常出勤工资计算,出差日期计算在出勤日期中,出差无假日加班工资。 2、出差住宿费
(1) 住宿由行政人员代订,凭实际住宿发票报销,按实际自理住宿天数。 3、交通费:
(1)乘坐火车,按硬卧(含硬卧)以下标准报销。
(2)出租车不能报销,各种保险费、茶座候车费不能保销,特殊情况下,经总经理批准方可报销。
(3)市内公交、长途汽车、轮船三等仓以下及其他合理交通费用,写明行程及行程目的,可据实报销。
(4)如需乘飞机需事前申请,得到总经理许可,由行政人员代定机票方可报销. 4、生活补助:出差单位提供生活的,无生活补助。客户单位不提供生活,按30元/天补助. 5、总经理出差:交通、住宿、生活、招待费实报实销。 三、加班报销标准
1、加班:根据加班的天数向调休(需要经理批准)
2、加班产生交通费
(1)因加班需要打车的,按实际打车费进行报销(原则上每车不超过30元) (2)节假日加班可报销当天公交车费(如特殊情况以实际车费进行报销) 3、生活补助:加班当天按30元/人/天进行生活补助 三、报销程序
1、所有报销由返回日起10日内应报销完毕,超过报销期限,按所报金额10%罚款,如超过2个月未报销的公司将不予再报销.
2、出差人员如有上次预支费用未结清者,本次预支财务部不予办理。
4、出差人员返回公司后,应凭车票日期返回第一天到办公室报到登记,将当次出差工作内容与现场情况如实上报办公室,注销出差。严禁先休假再报到、先报账再报到,对回公司不立即报到的员工,按旷工处理。
5、员工返回公司后,凭办公室已经登记单报销差费。 四、差旅费票据要求
1、报销原始凭证以正式发票为准,如遇有特殊情况,只能收据代替的,应在收据上盖业务单位公章和联系电话号码,以及开票人以备核查。
2、有往返车票以外的交通票据时,应列出行程详单,填写《票据清单》,对每一张交通票据做出说明。
3、发生零星采购,需取得正式发票,如遇有特殊情况只能收据代替的,应在收据上盖供应单位公章和联系电话号码,以及开票人,以备核查。采购需要一人采购,一人验收,在票据上同时签名,并注明用途。工具及未用完物品,出差完成时,由报销人负责带回公司仓库验收。 五、其他要求
1、报销应遵循实事求是,严禁弄虚作假,如有发现,取消报销资格,并处以虚假报销额两倍罚款,直至辞退。
2、当天往返的短途出差视同出勤,可享受每天30元生活补助。
3、员工近地出差,应事先做好行程安排,在工作完成的情况下,应当日往返,不得无故逗留,一经发现,取消其所有津贴。
4、出差的行程路线须符合近路与经济原则,合理安排路线,不得绕行.违反规定的,其超出标准的金额,自行承担,并扣减多行走天数已计列的费用,且多行走的天数按旷工处理。 5、出差期间,若发生招待费,须事先征得总经理允许。报销时须单独填报,要求写明发生费用原因,被招待对象及其联系电话和就餐金额(并取得正规发票)。 6、所有票据,由经手的员工本人报销,他人不得代报。
7、出差途中,不得离开单位做私事探访私客,若有特殊需要,需征得总经理同意后请假方可离开,请假时间不计入差旅费计算日期。未经允许做私事,按旷工处理.
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