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财务科审计工作职责6篇
财务科审计工作职责 (1)
1、全面负责集团财务审计、内部控制审计、风险控制、离任审计、纪检调查及集团领导交办的其他专项审计、尽职调查等工作;
2、负责集团审计、内部控制和风险管理相关制度的制定和完善; 3、拟定审计方案,编制审计工作底稿,起草审计报告和管理建议书等审计文书;
4、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;督促审计意见及整改的落实,撰写审计管理建议书。
财务科审计工作职责 (2)
1、根据审计监察部年度方针展开计划,实施审计项目及各项课题的开展; 2、负责审计股份公司各经营活动中与财务报告相关的所有业务环节,包括但不限于生产管理、质量管理、仓储管理、人事行政管理、财务管理、存货管理、固定资产管理、采购管理、营销管理、人力资源管理等;
3、负责对各单位的成本控制、期间费用进行审计,审核其准确性、真实性、合理性,审核成本、费用控制的有效性;
4、负责离任审计、专项审计及董事会安排的其他审计事项; 5、对所实施的审计项目,编制初步审计方案及出具审计报告初稿。
财务科审计工作职责 (3)
1、负责公司内控体系的建设、运行与完善,协调下属公司内控建设; 2、及时高效完成各项审计任务,获取证据充分,底稿编制完善; 3、揭示审计过程中发现的问题,得出审计结论,提出审计意见和建议;
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4、规范制度设计,编制工作操作指引; 5、领导交办的其它任务。
财务科审计工作职责 (4)
1、 负责公司内控体系的建设、运行与完善;
2、 根据公司年度工作目标,拟定年度审计计划和重点工作计划并监督执行; 3、 开展专项审计项目,组织开展审计现场工作并对进度进行把关; 4、 跟踪检查与评估各项审计的后续整改工作,安排后续审计;
5、 协助部门负责人研究风险控制及防范,定期对各经营单元的主要风险事项进行梳理、分析,并及时更新、完善风险控制体系; 6、 规范制度设计,编制工作操作指引; 7、领导交办的其它任务。
财务科审计工作职责 (5)
1、根据审计计划协助财务审计经理编写审计项目具体审计方案; 2、根据审计项目具体方案开展相关审计工作,收集、整理审计证据,编写审计工作底稿;
3、根据相关审计底稿编写审计报告初稿,披露问题,提出相应的整改建议,并根据业务需要开展相应的后续审计工作;
4、负责相关审计项目的资料收集、整理及归档工作; 5、完成领导交办的其他工作。
财务科审计工作职责 (6)
1.负责在财务共享服务中心落实服务管理规范。
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