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物资入库及库存管理制度
为了公司更好发展的需要,加强财务管理,提高核算质量,规范商品入库、出库手续,保证公司商品物资安全完整,切实提高各部门工作效率,特制定商品入库、出库制度,请务必遵照执行。
1. 公司所购、所领一切商品,必须办理商品入库、出库手续。
2. 公司所购的一切商品,应办理商品入库手续。当日购货必须当日入库,不能延误。入库
单一式三联,第一联存根联由库房留存登记商品入库帐,第二联客户联交客户与财务对账,第三联记帐联交公司财务记帐。填写入库单应写明商品的产地、规格、单位、单价、数量等,如果商品由市场直接购进则由购进者办理商品入库手续,如果商品由供货方送货到公司,库房则应将客户联交供货方到财务对帐;如果商品由供货方发货到公司,则由验货人或相关部门经办人办理商品入库手续。库房将客户联和记帐联交购进者到财务报帐或统一交到财务记应付帐款。
3. 公司所出一切商品,应办理商品出库手续。出库单一式二联。第一联存根联由库管留存
登记商品出库帐,第二联记帐联交到财务记帐。
4. 库管员应定期根据商品入库、出库单据,作好商品进、销、存的电脑帐、手工帐。并经
常检查帐实是否相符。
5. 计划采购物资入库时需附 “发票”、“合同”或厂商盖有公章的送货单,库管员对计划
内物资进行核销。
6. 供货商结帐时,经办人持发票填写《入库单》和《付款申请单》,经总经理签字批准后
交财务部付款结帐。
7. 经办人开“入库单”时,完整填写品名,数量,单价,合计金额,单位名称等详细名细,
并再次对物品进行验收。
8. 经办人开《付款申请单》时,完整填写类别、付款项目、收款单位、总金额等详细名细,
对总金额进行反复核算。
9. 公司财务承付商品货款时,必须凭商品入库单,经会计审核由总经理签字后方可付款。 10. 物资材料由行政部库管统一库存管理,各部门人员领用时须严格执行领用签字手续。
领用物用手续详见《物品领用管理办法》。 11. 行政部库管每月25日对现存物资进行清理盘点。
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