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爱恋珠宝零售门店各岗位财务管理职责
一、 店长:
1、 严格遵守和贯彻落实公司下发的门店各项财务规章制度。 2、 负责门店经营性支出在授权范围内的单据签字审批,履行超权
限支出在向上级申报(或申请拨款)前的签字复核。 3、 负责门店销售商品优惠价格在授权范围内的签字审批,履行超
权限优惠销售价的向上级申报复核,对经批准销售价格应在单据上的批注说明并签字。
4、 负责授权范围内的门店高价回购(回收)商品的签字审批,履
行超权限高价回购的向上级申报复核,对经批准的超权限高价回购应在单据上的批注说明并签字。
5、 负责门店商品外部出、入单据的签字审核(不含门店内部转仓)。 6、 负责门店资金日报表、库存日报表(销售仓/售后仓)、经营日
报表的审核并签字。
7、 负责门店商品库存周转率的管理和商品采购量的审核。 二、 出纳员:
1、 负责严格遵守公司资金收支两条线管理政策,对超过最高限额
的营业现金款项逐日缴交公司指定收款账户,逐日编制门店资金日报表经店长签字后报送指定人员。
2、 按日复核收银收款单据无误后与收银员办理营业款缴交手续, 3、 负责审核由经办人填写、店长审批的报销单和原始凭证无误后
办理款项的支付,对超店长审批权限的支付业务应填写《付款
明细申报单》经店长签字报上级审批回传后再办理付款。 4、 负责拨(付)款申请单的填制,经店长签字后上传公司,需提
供附件(如广告合同、租赁合同)应同时上传相关附件。 5、 定期将付款单整理后寄回公司指定人员 三、 售后维修员
1、 负责在回购(收)价格授权范围内(超权限回购价需经有权人
批准方可入库),根据查验无误,并由其保管的回购/回收商品开具入库单,确保开具数据与实物一致。
2、 负责对除上述第1条外的入库实物查验无误后开具入库单,并
确保实物与单据数据一致;对出库的实物开具出库单并由有权收货人签收人本人保管的(售后商品)旧料,在办理入库、出库时开具出入库单据并由相关人员签字确认,然后根据入库、出库单据按日编制售后仓日报表,交店长签字后并按日报送指定人员。 四、 负责根据 五、 收银员
1、 负责复核营业单据的商品销售(或回购)价格,在确保销售(或
回购)价格经有权人批准的前提下,办理营业款项的收取和抵减,并在相关单据上签字确认。
2、 负责根据每日营业单据(包括但不限于销售单、入库单(回购
或回收)、刷卡收款单(pos)等)整理、编制营业流水统计表(电子版)、营业日报表(电子及纸质版)然后报送公司财务部。
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