【#文档大全网# 导语】以下是®文档大全网的小编为您整理的《R9反记账与反结账操作步骤》,欢迎阅读!
注意:反记账时必须选【全月凭证反记账】,否则容易造成总账与明细账不一致。所以给用户培训时特别要强调这个操作。
【反记账操作】
用记账的操作员或系统管理员和要反记账的那个月的日期登录系统[登录后不要打开任何东西]-→点菜单〖帮助——关于〗-→把光标移动到账务系统图标上(象房子一样的那个,鼠标移上去的时候会出现一只手)-→按住键盘上的CTRL不放点一下鼠标左键-→提示“反结账和反记账等相关功能已经开启”-→点【确定】-→点【退出】退出关于窗口-→账务-→凭证管理-→凭证处理-→点【已记账】-→点〖文件〗菜单-→点〖凭证反记账〗-→点右边的【全月凭证反记账】反当月所有凭证。
(注意:反记账时必须选择“全月凭证反记账”按钮进行反结账)
【反结账操作】
用记账的操作员或系统管理员和要反记账的那个月的日期登录系统[登录后不要打开任何东西]-→点菜单〖帮助——关于〗-→把光标移动到账务系统图标上(象房子一样的那个,鼠标移上去的时候会出现一只手)-→按住键盘上的CTRL不放点一下鼠标左键-→提示“反结账和反记账等相关功能已经开启”-→点【确定】-→点【退出】退出关于窗口-→账务-→期末处理-→反结账
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