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质量异常投诉及纠正预防措施报告
发出部门 接收部门
□ 客户投诉 □ 内/外审 □数据分析 □不合格品 □ 过程控制 □ 后工序反馈 □ 管理评审 □ 其它
订单批号 产品名称
质量异常信息源
涉及数量 比例
反馈 责任工号 发货日期 生产日期 不合格事项描述:
签名:
不合格来源
质量判定
以上部分由业务人员填写,以下由品质部监督责任部门分析纠正预防
不合格部门负责人
生产部 产生部
生产人员 产品质责任部
门
量追溯 门 部门负责人 质量监
品质部
督部门 当班品管
原因分析:
签名: 纠正及预防措施 生产:
签名: 品控:
签名:
处理意见
生产部 品控部 技术部 总经办
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