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财务审计及整改报告
财务审计及整改报告一
本报告是关于某公司在财务报表审计和该公司的财务状况进行整改方面的报告。
根据审计工作的要求,本公司的财务审计报告的主要目的是对财务报表及相关的会计系统和财务状况进行审计,以便发现不合理的情况,以及可能会有影响报表真实性和准确性的风险因素。
审计开始前,我们首先仔细评估了本公司财务报表的预编制财务报表。经我们的审核,发现财务报表的记录和记账有明显的不规范情况。审计中,我们进行了实地调查,逐项检查发现财务报表资产负债表、利润表也存在较大问题,出现的往来记录不准确,收入和成本结算混淆,成本没有正确计提,供应商账款折旧拖欠,销售账款长期未收款等情况。
为此,我们建议本公司采取以下措施进行整改:
一、建立科学的财务报表审计体系,建立完善的审计工作流程,形成系统完整的审计程序。
二、对财务报表进行定期审计,及时发现问题并及时处理。
三、财务报表记账准确性要严格把关,避免笔误和记账重复。
四、要加强原材料、半成品和成品等存货的日常盘点,以及存
货成本的核算。
五、完善供应商管理制度,建立和实施供应商评价模式。
财务审计及整改报告二
本报告是关于某公司在财务审计和财务报表整改方面的报告。
根据审计工作的要求,本公司的财务审计报告的主要目的是对财务报表和相关财务系统进行审计,以便发现不合理的情况,以及可能会有影响报表真实性和准确性的风险因素。
审计开始前,我们首先仔细评估了本公司财务报表的预编制财务报表。经审核,发现财务报表的记账和处理存在明显的不规范情况。审计过程中,我们进行了实地考察,发现财务报表的资产负债表、利润表存在较大问题,存在的往来记录不准确,采用的收入和成本核算模式存在问题,成本没有正确计提,供应商账款拖欠折旧,销售账款长期未收款等。
为此,我们建议本公司采取以下措施进行整改:
一、建立全面、完整的审计工作体系,包括建立完善的审计工作流程、设立统一的财务报表格式和标准化的审计程序。
二、定期对财务报表进行审计,及时发现问题并及时处理。
三、加强财务报表的记账准确性,实施严格的账务审核,避免笔误和记账重复。
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