【#文档大全网# 导语】以下是®文档大全网的小编为您整理的《【部门】2020年差旅费报销单据粘贴填写流程》,欢迎阅读!
文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持.
【关键字】部门
差旅费报销单据粘贴填写流程
为了更好的管理财务工作,配合各部门审批方便简洁化,提高工作效率,现拟定《报销单据粘贴填写流程》,请各部门仔细阅读并执行。相关费用请在次月26号寄回公司审核(驻地的同事),请遵照以下正确填单样式填写报销单。 一、单据填写细则:
1、报销部门以及职别:与工资条上的部门和职位相对应。 2、姓名:与身份证上相同,请勿填写英文名或者职位名。
3、出差事由:销售部出差按照实际业务开发填写,培训部出差按照实际促销或者日常销售填写。 4、出差起止日期:按当月第一天出差日期计算到最后一天的累计天数。 5、出差日期:与车票的日期相同。
6、起讫地点:与车票的出发地到目的地相同。 7、天数:出差天数,包含住宿天数。 8、车船费:出差相同地方的长途车费累计。
9、市内交通费:按照公司《出差制度》规定,每月交通费补贴必须拿取发票,无发票不允许报销。 10 、住宿费:出差有住宿的才按实际住宿天数填写费用,出差若无住宿的则无需填写费用,按《出差制度》规定住宿标准内实报实销。住宿费需提供付款凭证,如银联卡支付小票、支付宝、微信支付凭证,网上预订等截图,连同出差行程表上传人易网站;
如在小地方无住宿发票的,请事先在钉钉申请,走
审批流程(人力审核考勤,财务审核真实情况),经核实后,可提供收据加盖公章以及等报销级别额度的其他区域增值税发票。
11 、出差补助:即出差误餐补贴,当天往返且符合早9:00前出发晚16:00后回程的按1天计算,出差且符合早9:00后出发晚16:00前回程的按照半天计算。
12 、住宿节约补助:公司是大家共同经营维护的,主张出差员工开源节流,切莫铺张浪费。 13 、其他:指的是话费补贴,按《出差制度》规定各部门职位人员的报销金额填写。 14 、出差人:务必出差人亲自填写,不可找人替代填写。
15 、部门主管:由地区经理先审核并在人易系统上部门审核去打√通过,再由大区经理签名复核,最后由部门总监审批。
16、审核:行政部门根据当月出差考勤记录进行审核。
17、会计:先由费用会计审核单据的合理性,包括发票号码是否连号,发票真假查验,发票章盖章清晰与否等等。再由总账会计进一步审核无误后交给出纳审核出差是否有预支,做到收支金额准确无误。 18、负责人:总经理审批。
备注:费用发票必须与本人劳动合同对应的公司一致,如发现发票上公司名称讹夺一律不予报销。
文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持.
费用审核中如发现虚报费用的,则追究于报销人及其直属上级,各扣除双方绩效10分。
二、差旅报销单填写及黏贴样式:
1.汇总表及汇总费用单的填写方式:
首先把当月出差的明细填入“出差情况汇报表(附表)”,没有此表的可以到公司QQ群文件里面下载或找财务领取,如下图所示
填好上图所示的报表后,则要把报表里的费用总数汇总填写到“差旅费报销单“或者“费用报销单”,两者选其一即可,无需两个都填写,如下图所示
上图所示的“差旅费报销单”和“费用报销单”都只需填写汇总的金额即可,无需填写明细,明细以“出差情况汇报表(附表)”为准。以上费用单填写完毕后,开始黏贴单据, 2.正确的住宿及餐费等发票的黏贴方式如下图所示:
住宿费总金额不可超过《出差制度》所规定的级别标准。比如:长沙住宿费标准160元/天,住宿天数为5天,则住宿费总金额为800元,住宿费发票若超过800元则个人承担,公司不给予报销。 住宿费粘贴在同一张上面,发票长度超过粘贴单的宽度则横向粘贴,住宿发票必须有清晰的发票专用章,如上图所示
先用一张白纸粘在最下面,白纸的大小不能超过费用单,超出部分需要裁剪掉,然后把发票黏贴在裁剪好的白纸上,因发票宽度超出了费用单,所以下面需要折起一部份,如果长度超出了费用单,也需要把超出部分往里面折一点,如宽度和长度都没有超出,则不用折起。黏贴的时候,不用全部涂上胶水,只需在最左上角涂上一点,粘紧即可,如上图所示(如有两张发票以上,对齐贴好即可,不能粘成鱼鳞状)。 2.1住宿发票错误的粘贴样式,如图所示:
3、过路费、过桥费、火车票、交通车票、停车费等正确的黏贴方式(需黏贴鱼鳞状)如下图所示: 首先用一张白纸粘在最下面,白纸的大小不能超过费用单,超出部分需要裁剪掉,然后把发票黏贴在裁剪好的白纸上,因是小型定额发票,所以黏贴方法不能跟之前一样,全部对齐的粘在一起,需要贴成鱼鳞状,如果发票太多,一张白纸不能全部贴完,可以再重新用一张,以此类推至贴完为止,不用贴的太厚,如上图所示。 4、全部单据黏贴方式。
首先放在最上面的第一张是“差旅费报销单”或者“费用报销单”→“出差情况汇报表(附表)”、因报表的大小已超过费用单,所以需要把超出部分折起,折叠方式如下图所示:
如上图所示,折叠好之后就粘在费用单后面→最后把所有的发票黏在贴报表后面。黏贴的时候记得旁边无需全部涂上胶水,只需在左上角涂上一点黏贴在一起即可。
三、报销单据填写注意事项:
1、金额合计小写使用人民币符号 ¥。例如:¥1847.00 2、金额合计大写使用人民币符号 ¥。例如:¥万壹仟捌佰肆拾柒元零角零分。切记不要用或一条横线代
文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持.
替零。
3、预支与补助:出差前有预支的才填写预支的金额,无则所示划掉;补助是实际报销扣减预支的余额。 4、常用金额大写字及单位:壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、元、角、分、整。如图所示:
四、人易报销系统填写:
1、登录人易账号,选择费用管理→费用明细列表→新建→填写详细的费用明细→保存→单据编号填写在报销单的右上角:
此差旅费报销单据粘贴填写流程2017年3月15日起执行,请严格遵照,多谢配合!
此文档是由网络收集并进行重新排版整理.word可编辑版本!
财务部
2017年3月14日
本文来源:https://www.wddqxz.cn/94908db3c8aedd3383c4bb4cf7ec4afe04a1b1b6.html