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信息保密管理制度
第一条 目的
为有效保护公司的知识产权,维护公司的权利,为了防止商业秘密泄露或剽窃,防止不正当竞争,特制订本制度。 第二条 信息保密范围 (一) 公司重大决策中的秘密事项。 (二) 公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、营销规划、经营项
目及经营决策。
(三) 公司内部掌握的合同、协议、意见书及可行性报告、主要会议
记录等。
(四) 公司财务预决算报告及各类财务报表、统计报表。 (五) 公司销售采购数据、供应商资料、客户资料及联系方式。 (六) 公司职员人事档案、工资性、劳务性收入及资料。 第三条 信息保密规则
(一)各部门人员使用的所有办公用电脑,必须设置开机密码,密码除使用人应牢记外,应向各个部门经理上报备案。电脑开机密码的变更应及时向各部门经理报告。
(二)未经总经理(包括其授权人)或部门经理批准,公司任何人不得开启其他员工电脑,不得查阅和拷贝其他员工电脑中的资料和信息。 (三)未经公司网管人员同意,公司任何人不得打开电脑机箱、拆卸、更换板(卡)。
(四)各部门日常联络工作文件通过内部邮箱系统进行沟通传递,尽量避免打印和复印。邮箱中的重要邮件要定期进行备份。
(五)如因工作需要,确需刻录公司信息资料,必须经部门经理和管理部主管共同批准,否则一律不得刻录。
(六)办公电脑中的资料要定期整理、清理和备份。各电脑使用人员应每周将本周重要工作文件整理备份一次。
(七)研发部不得以任何方式将产品研发资料对外泄露。营销部、产品部或市场部不得将销售资料、客户信息对外泄露,也不得转发给无关的技术人员。
(八)新产品通过公司网站对外发布,应事先将该产品的功能、结构和产品性能等报总经理或其指定授权人批准,经批准后方可发布。应
避免信息泄露过早,造成他人模仿或拷贝。
(九)公司电脑网络管理人员可以使用各种办法(包括对公司服务器的搜索)对违反公司规定的行为进行监控。如发现员工私自使用个人电子信箱发送属于公司保密范围的任何资料,有权进行制止和举报,公司将根据奖惩办法对举报人给予奖励和表彰。
(十)公司外人员需要动用我司电脑或查阅相关信息,必须有我司员工陪同。凡涉及公司商业秘密的数据,一律不允许浏览。也不得拷贝、打印、复制、特殊情况下需由部门主管签字确认后方可提供相关部分的数据。对擅自提供信息者,一经发现,予以辞退并追究法律责任。 (十一)存放财务资料的电脑原则上不予联网,并采取相关的技术限制和控制措施。数据传递有专人使用U盘和专用信箱传递,避免信息不当扩散。
第四条 信息保护管理规则
(一)岗位责任:各部门主管是本部门信息保全的第一责任人,如发生数据信息遗失、损毁、使用不当、泄露等问题,各部门主管负首要管理责任。网络管理员应负责对公司电子数据信息进行备份,备份过程中不得查阅浏览与本职工作无关的信息内容,对于工作中知悉的相关商业秘密信息要严格保密。
(二)信息归档保存:公司数据信息要以“谁形成、谁负责归档”为原则。各部门根据本部门的业务情况建立全面的业务数据管理规范,部门主管对本部门的数据信息的归档及安全负责。各部门的信息应及时归档,并放入自行指定文件夹中妥善保管。公司绝密信息应统一由管理部统一归档保管。各部门重要信息,应由部门主管亲自归档及保管,以确保数据信息的安全。
(三)信息的备份和移交:绝密级信息,必须以可移动的存储方式进行数据备份。每月的第3个工作日由各个部门数据信息管理专员或部门主管将备份数据信息移交给公司综合管理部专员。存放于公司的信息管理库,以确保数据资料的绝对安全,以防信息资料的丢失造成不可挽回的损失。
(四)信息的封存要求:需封存的重要数据信息资料必须在纸袋封口处贴上一次性封签,并在封签上签字同时签署封存日期。无总经理批准任何人不得拆封,如遇特殊情况需拆封检查,须由信息管理专员亲自执行,并在查验完毕后1小时内重新封存完整并签上签字确认,同时注明日期。如需记载的事项较多,应以独立文本文件记录,并与
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