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幼儿园固定资产管理细则
第一条 : 固定资产确指使用期限超过一年的房屋及建筑物、教学设备、交通运输工具以及其他与教学经营相关的设备、器具、工具等。 第二条 :资产管理具体办法:
按照部门划分,分部门在财务部的指导下对本园的资产进行直接管理。 1、后勤部负责资产清查、登记、统计报告及日常监督检查、维护管理工作;
2、后勤部负责办理资产的调拨、转让、报损、报废等报批手续; 3、审批手续齐备后,根据审批意见进行资产处置,财务部进行帐目处理。 4、各部门于领用时应根据要求填写《资产领用表》(见附表),每年末全面核查一次,以加强物品管理。
第二条:固定资产保管登记
1、登记固定资产明细帐、准确记录固定资产购入、调出、调入、清理状况。
2、财务部可根据需要对部分资产进行抽查。 第三条 固定资产的添置
各部门添置固定资产,经部门主任及园长审批同意后,方可列入年度购物计划及进行月度采购。
第四条 使用部门或个人在资产管理、使用过程中,有下列行为之一的,将追究部门主任和直接责任人的责任,视情节严重程度,处以罚款或赔偿: 1、未按规定履行职责,对本部门所管辖的资产被损毁、浪费或流失的情况不反映、不报告、不提出建议、不采取相应管理措施的;
2、在资产管理工作中,未按有关规定及国家法律、法规办事,滥用职权,擅自批准资产权益变动,造成严重后果的;
3、未按职责要求,因资产管理不善造成重大损失的;
4、不如实进行资产登记和填报资产报表的; 5、擅自转让、处置资产和用于经营投资的;
6、弄虚作假,以各种名目侵占本园资产和利用职权谋取私利的。 7、由于过失造成的固定资产的损毁、丢失,由财务部负责调查原因,作出书面说明和处理意见。
第五条 固定资产的盘点
各部门应张贴资产明细,年末时由后勤主任和财务负责人共同逐部门盘点,与资产台账核对,并填写盘亏、盘盈情况。
第六条 固定资产的清理
1、固定资产折旧的计提,由财务部门按国家财务制度规定按月计提。 2、各单位于年末对固定资产进行总盘点,并与财务部及时对账,做到账物相符、账账相符。
3、财务部于每年年末对固定资产的使用、库存及出租情况进行清理。 4、本办法由财务部负责解释和修订,自发布之日起施行。
年月日
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