经费筹措与管理使用

2023-03-13 18:42:14   文档大全网     [ 字体: ] [ 阅读: ]

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筹措,经费,使用,管理
附件1-1

办学经费筹措与管理使用

第一部分 经费筹措:自筹 第二部分 财务制度

为了加强我校的财务管理工作,发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统和作风,严格财经纪律,结合学校章程,特制订《经费筹措及管理制度》,以规范我校的财务收支行为。 一、 预算制度

1 每年12月份,学校制订出第二年财务开支预算,每批次招生开学,再视其收入,具体修订预算表。

2 除常规开支以外的大额经费开支,应写出书面报告交学校校长,在校长办公会上研究同意后,才能纳入预算内开支。 3 每年的开支,不得超出当年的收入。

4 不得私自开支经费。计划外的开支,未经校长办公会批准,不予以报销。 二、 统一审批制度 1 审批权限

1 开支50元以下,由行政办公室主任审批; 2 开支50元以上,200元以内,由财务室主任审批; 3 开支200元以上,500元以内,由校长负责审批; 4 开支500元以上,10000元以内,由理事长办公会集体研究决定;

5 开支10000以上者,原则上需经理事会表决通过。 2 审批程序

1500元以内的项目资金开支,先由经办人签字,再由审批人签字,最后由校长签字报销;


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2500元以上的项目资金开支,先由经办人签字,再由财务室主任审核后报校长代表集体审批签字,最后由理事长审批后报销。

3)对不合理的开支和未经审批的开支,出纳不得付款,会计不能入帐,并及时向学校领导反映。教职工不得无理纠缠出纳员或会计员。

三、各类费用报销制度

1、会议费、活动费及招待费的管理

1)学校举行大型活动确需经费,需经校办拟出报告,经校长办公研究同意并决定其总金额方能开支。

2)对外活动的接待费,必须由校长同意,并定出接待标准(视其接待规格而定)、参陪人员、就餐地点后,方能就餐。就餐结束由经办人当面结帐,并签字。费用由出纳员每月支付一次,并带附件,发票报销时附件附后。先斩后奏者,一律不报销,由经办人负责。

3)上级的各项收费,报销发票时,要出具上级征收费的文件或通知。 2、差旅费的管理

1)教职工因公出差(含开会、学习、考察、参观),由学校研究确定对象和人数(去城内办事应提前报告学校以便统筹安排)后方可出差,否则不予以报销差旅费。

差旅费、住宿费、车船费按以下标准报销(单位:元/天)

出差地区 车船费 住宿费 生活费

本区内 2 据实报销30元以内 10

市内 4 据实报销50元以内 10

市外 10 据实报销70元以内 15

特区 据实 据实报销90元以内 20


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