【#文档大全网# 导语】以下是®文档大全网的小编为您整理的《机关财务管理办法》,欢迎阅读!
机关财务管理制度范文5篇
机关财务管理办法
第一条 为规范和加强机关内部财务管理~实行会计透明核算~确保机关正常运转~按照厉行节约的原则~根据《中华人民共和国会计法》和《行政单位会计制度》,结合机关工作实际制定本试行办法。
第二条 本办法适用于机关的所有财务收支行为。
第三条 机关除工会外的所有科室的收支业务统一纳入机关财务室管理。 第四条 经费由会机关财务室负责管理~本着“厉行节约、量入为出、年终略有结余”的原则管理安排。
第五条 经费实行一支笔审批制度~要从严控制经费支出~严格审核支出发票。需报账的发票必须由经办人员、证明人员注明用途和签名~一律不准使用非正式发票和打白条~由办公室主任审核后报请领导审批报销。正常经费支出严格按预算控制~重大支出项目~需由领导班子集体研究决定。
第六条 加强货币资金管理
1、现金管理:财务人员必须做好现金日常管理~确保所需现金的安全使用~做到日清月结~及时对账~公私款分明~每天的库存现金原则上不能超过3天的日常零星开支。办公室主任每季度至少查库一次。若发生现金短款、被盗、遗失、假币等问题~查明原因~划分责任~按责任主次分别由当事人承担责任。严格执行国家现金管理暂行条例。
- 1 -
2、银行存款管理:严禁公款私存或私款公存。根据日常业务需要~提取使用银行存款~需报办公室主任同意,提取数额较大时~需报经主要领导同意。预留银行的印鉴章应包括单位公章、主要领导个人印章、出纳人员印章~三枚印章不能由出纳人员一人同时保管。违反本条规定者~将按财会制度和本规定追究有关责任。
页脚内容
3
机关财务管理制度范文5篇
第七条 严格审核接待费用~接待费用发生之日起一月内~经办人员凭签字的正式发票由办公室主任审核后主要领导审批报销。接待严格执行《机关接待工作管理规定》。
第八条 严格控制差旅费支出
1、差旅费报销单由出差人按规定如实填报~由科室负责人证明~办公室主任审核后报主要领导签批。
2、上级统一组织或特殊情况需要乘飞机的~须经主要领导审批。 3、差旅费的报销办法严格按**发„0000?00号文件执行。
4、报账员要严格把关~履行职责~发现重报、多报、错报等违反规定的情况~必须及时纠正。
5、副职领导出差~一律由随行人员负责差旅费的填报工作~并由办公室主任审核后报主要领导审批。
第九条 严格控制电话费支出。除办公业务话费外~发生的信息费、上网费等一律由管理使用电话的部门负责人承担~个人使用的由使用人承担。
第十条 干部职工因公借款~由办公室主任签批。借款必须 - 2 -
按程序办理借款手续~上次借款未还清之前不得再次借款。
第十一条 日常办公用品实行办公室统一购买~建立领发登记制度~自行到商店购买或签单的一律不予报销。
第十二条 凡需购置公用物品~由各科室向机关办公室报告~按规定程序批准后由办公室统一购置。大宗物件须报经主要领导批准后方可购置。凡新购进的物品~必须建立健全验收制度~有经办人、验收人签字~报办公室建立实物账~实行领发签字登记管理。
页脚内容
3
机关财务管理制度范文5篇
第十三条 机关财务室对实行指标控制的支出项目~月初对上月的支出情况~列表报主要领导~并及时通报相关科室支出控制指标接近限额情况。
第十四条 机关财务室应自觉接受财政和审计部门的业务指导和监督。 第十五条 本办法执行中的具体问题~由办公室负责解释~过去相关规定与本规定不相符的,一律以本规定为准。
第十六条 本办法颁布之日起施行。 - 3 -
页脚内容
3
本文来源:https://www.wddqxz.cn/5f0eeae34531b90d6c85ec3a87c24028905f8556.html