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固定资产处置流程
标准化管理部编码-[99968T-6889628-J68568-1689N]
固定资产处置流程说明
编号
01
流程步骤
使用部门提出固定资产处置申请
角色
各部门资产管理员
[R01][C01]
流程步骤描述 时限
1天—7天
1. 对于使用期满、正常报废的固定资产,各部门资产管
理员依据实际情况填写《固定资产处置申请》,注明报废理由,提出报废建议。 2. 对于使用期未满、非正常报废的固定资产,由固定资
产使用部门提出报废申请,填写清楚《固定资产处置申请单》,注明报废理由,估计清理费用和可回收残值、预计出售价值。 3. 对于暂不使用,但以后可能有再次利用价值的固定资
产,由固定资产使用部门依据实际情况填写《固定资产处置申请单》、《资产闲置、封存申请单》,注明闲置、封存理由。
02
使用部门经理审批 各部门经理
[C02]
1. 各部门经理对本部门的固定资产处置申请进行审批。 2. 审核通过转至03步骤,审核未通过,转至01步骤。
1天—3天
03
鉴定小组审核
使用门相人员资产理员财务门相人员
部关、管、部关
[C03]
鉴定小组人员对于使用部门上报的固定资产处置申请,结合公司实际情况,审核是否符合处置要求:
1. 对于正常报废的固定资产,审核是否超过或达到使用
年限,且不能继续使用。 2. 对于非正常报废的固定资产,审核是否符合以下情
况:
(1).因工艺设置改变和技术进步而遭淘汰,需要更新换代;
(2).严重损毁,使固定资产失去了原有的功能且无法恢复到正常使用状态;
(3)申请报废的固定资产虽没有超过使用年限,但实际工作量超过其产品设计工作量,且继续使用易发生危险。
3.审核未通过,转至01步骤,审核通过,转入04步骤。
1天—7天
04 总经理审批 总经理 [C04]
总经理依据鉴定小组意见,结合实际情况作出审批。审批未通过,转至01步骤,审批通过,转至05步骤。
1天—3天
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