企业财务管理内部控制系统审计重点存在的问题及对策

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企业财务管理内部控制系统审计重点存在的问题及对策

隋惠丽

【期刊名称】《胜利油田职工大学学报》 【年(),期】2004(0)4

【摘 要】财务管理内部控制审计有效地检查被审计单位财务内部控制体系是否健全、合规、合法,充分体现了控制和相互制约的原则。找出企业财务管理内部控制审计经验及存在的不足,可促进和改善财务管理,从而提高财务管理水平和工作效率。 【总页数】2(P30-31)

【关键词】财务内部控制;内部控制审计;合规;合法 【作 者】隋惠丽

【作者单位】胜利油田物资供应处 【正文语种】 【中图分类】F239.45 【相关文献】

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