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费用报销流程图【SANYUA16H-
费
流程图
用报
说明
销流程
权责部门
图
相关表单文件
报销单据、 整理粘贴、 填写不同类
报销人员根据公司费用报销制度要求,整理好需要报销的发票或单据,并进行整齐粘贴。根据报销内容填写《费用报销单》或者《出差费用报销单》,报销单填写要求不得涂改,不得用铅笔或红色字体的笔填写,并附上相关的报销发票或单据。
费用报销单及相关单据准备完成后,报销人员提交给财务人员审核签字,财务人员须对以下方面进行审核:
报销人员
报销发票 报销单据 费用报销单 出差费用报销单 财务费用报销制度
财务部
1)票据金额及内容是否与报销单相符; 2)票据是否符合财务规范要求; 3)发生的费用是否符合报销标准; 4)财务是否能及时安排此费用。
若发现不符合要求,立即退还给相关报销人员重新整理提报。
财务人员审核签字后,报销人员将报销单据提交副总经理,由副总经理进行最后核查,主要内容包括:
会计
报销发票 报销单据 费用报销单 出差费用报销单 财务费用报销制度
副总经
1)财务部门审核和严谨性;
2)费用产生开支的原因及真实性; 3)费用的标准性及合理性; 4)费用的控制等。
若副总经理发现不符合要求,立即退还给相关人员重新整理提报。
副总经理
报销发票 报销单据 费用报销单 出差费用报销单 财务费用报销制度
副总经理对审核要求的报销单签字后,最后报销人员呈
总经理
交总经理,由总经理进行批准签字。签字后报销人员方可去出纳处领款。
总经理
报销发票 报销单据 费用报销单 出差费用报销单 财务费用报销制度
出纳
出纳对单据金额进行复核,复核无误之后签字报销。
出纳
报销发票 报销单据 费用报销单 出差费用报销单 财务费用报销制度
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