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文件编号文件名称标准章节号版本/改正码
来料查验工作规范A/O
1.0目的
在规范查验工作程序,查验工作标准化。
2.0合用范围
本程序合用于企业外购、外协件来料查验活动.
3.0术语
无
4。0工作程序
过程描绘输出
责任人输入流程
仓管依照送货单填写报检单
仓管送货单
报检单
报检
图纸 查验指导书 供方查验报告
查验员依照查验指导书、图纸进行
查验.
来料查验员
查验
供方来料时必然附加查验报告。 合格品使用白色产品表记卡进行 表记,不合格品使用黄色产品表记
卡进行表记。
查验报告
查验记录
产品表记卡
仓管
NGOK
产品表记卡
仓依照产品表记确立产品是入库
或许间隔.
急件非急件
入库单
质量部表记间隔入库
采买部
质量部评审退货
查验员检查产品不合格,如是非急 件,可退货办理。如是急件,则由 采买部提出特采申请.
质量部向供给商宣告质量信息反 馈表或许8D报告。
不合格议论审表
特采申请单
退货单
质量信息反应表 /8D报告
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文件编号文件名称标准章节号
来料查验工作规范
版本/改正码
A/O
质量部主导技术,生产、采买等部门有关人员进行评审。
部门可参加评审内容:
退步接收
技术:外观、功能、尺寸;
采买部 质量部
质量:外观、功能、尺寸;
不合格议论审 表
精选使用
不合格议论审表 返修作业指导书
生产部 技术部
生产:过程装置尺寸;
部门评审权限:
返修
技术:不能够接收、退步放行、返修使用;
生产:精选、返修使用、退货;
质量:不能够接收、退步放行、退货;
质量部
从头查验
报检单
NG
OK
可返修的产品,经过返修后从头送
仓管
检,查验合格可入库,不合格则退入库单货供方 .
退货单
退货
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