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关于开展内部财务检查工作的通知
XX:
为加强财务管理,严肃财经纪律,进一步规范财务行为,真实准确反映XX各单位及企业财务收支情况,摸清各企业经营状况,经XXXX会研究,决定对XXXX单位开展一次内部财务检查。现将有关情况通知如下:
一、检查目的
通过检查,使XX各单位更好地执行国家财经政策,严格遵守国家有关法律、法规和财务制度以及XX各项财务管理制度规定,进一步规范各单位财务管理工作。
二、组织领导
为加强对该项工作的领导,XX成立内部财务检查工作领导小组,其人员组成如下:
组 长:XXX 职务 常务副组长:XXX 职务 副 组 长:XXX 职务 成 员:XXX 职务 XXX 职务
XXX 职务
XXX 职务 XXX 职务
领导小组下设办公室,由XXX任办公室主任,XX任办公室副主任。成员包括XXXX、XX、XX、XX部相关人员及抽调的会
计核算中心、XXX公司、X财会人员。
三、检查时间
20XX年X月X日至20XX年X月X日。 四、检查内容
(一)20XX年X-X月财务收支及运行情况(必要时可追溯到以前年度);
1、人员经费有无超规定标准开支情况;
2、“三公经费”(因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费)管理及使用情况;
3、专项经费管理及使用情况;
4、收入管理、成本开支、费用控制的真实性、合法性。 (二)会计基础工作
1、财会机构设置及人员配备情况;
2、内部财务管理制度(含内部控制制度)健全及执行情况; 3、账证表及相关资料规范情况,会计业务处理是否符合财务会计制度;
4、银行账号管理和使用、票据管理等情况。 (三)企业经营情况
1、企业经营情况,利润及分配情况; 2、企业经营计划情况。 五、检查方式
采取自查与实地检查相结合方式。抽调的财务人员不参加对本单位的财务检查。赴各单位检查人员及时间安排另行通知。
六、其他事项
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