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财务费用管理规定
为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,以业务为重的前提,合理控制费用支出,特制定本制度,本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况,主要说明以下几方面: 1、借款管理规定: (1)借款管理规定
出差借款:出差人员凭审批后的《出差申请单》按批准的额度办理借款,出差返回5
个工作日内办理报销还款手续。
其他临时借款(需提前垫付的资金、备用金):借款人员应及时报帐,除年度备用金外,
其他借款原则上不允许跨月借支。 (2)借款核销规定:
借款销帐时应以借款申请单为依据,据实报销,超出申请单范围使用的,须经主管领导
批准,否则财务有权拒绝销帐;剩余借款应及时退还公司基本户,不得另作他用,坐支现金;
原则上应在5个工作日内办理核销手续。
(3)借款未还者,不得再次借款,逾期未还借支者转为个人借款,从工资或者个人报销扣回。
2、预付账款管理规定
预付账款是企业根据购销合同、劳务、服务合同等规定预先支付给供应商、提供劳务方的款项;
部分零星采购业务,无需签订合同或协议的,不应视为预付账款,需“先票后付”,即
财务见票付款;
各部门应充分利用自身的资信优势,原则上尽量避免采取预付款结算方式。但对特殊、
紧急情况确实需要采取预付款结算的,应在合同或协议中注明支付的金额或比例、支付时间、收取的方式以及开票的期限。
无合同或协议的,禁止支付预付款项,更不得签订虚假合同以获取预付款项。 对确实需要采取预付款结算方式的,在合同或协议签订前,必须办理预付款审批手续,
由业务人员提出申请,阐明预付理由,预付金额、预付时间、收款单位等情况,财务部门签署意见,经主管领导批准,然后按本办法有关规定执行。 款项支付后,最迟不得超过30日提交发票核销预付账款。
3、投标保证金、履约保证金管理规定
申请投标保证金,需根据招标说明书,注明预计退还时间
中标项目的投标保证金转履约保证金,需业务人员提交合同至财务部,进行保证金转销,
未中标的及时申请退还保证金。 4、项目费用管理规定
项目费用是指在执行项目时产生的成本,其费用对象为外包员工、派遣员工、小时工、供应商的,例如:给外包员工或小时工购买商业保险、采购办公用品、设备、工具、住房租赁,培训讲师费用、购买节日福利礼品、支付供应商代缴社保公积金等系列费用。不能用于公司内部员工申请的借款和报销。
项目费用申请走K2系统流程审批:K2平台-发起流程-新业务-费用管理
付款对象为公司的,必须遵循供应商先开票再报销付款的原则,不得预先支付,提交申请流程时需上传相关采购合同。
付款对象为个人的,在费用支付后必须在30天内进行报销,未报销的将不再支付后续申请的任何费用。
费用申请人在收到发票后填写费用报销单,将费用报销单打印后与发票黏贴装订并统一
寄送到财务部,财务部根据收到的发票审批费用。
此规定从2022年1月1日开始生效执行.
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