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酒店差旅费开支标准及报销手续
内容:差旅费开支标准和报销手续 部门:财务部
生效日期: 目的:
规定酒店差旅费报销的标准及手续 程序:
1. 出差申请/借支:
出差人员应于成行前填写《出差申请单》(表格ACF041),估量出差费用及申请借支款额,往返交通工具超过以下标准或打算招待应酬、有其他费用开支可能的,须列明理由,报总经理批准后方可成行,事后申请将不予批准。 职员凭批准的《出差申请单》向财务部借款。 2. 交通费: 2.1 途中:
a. 部门经理(4级)及以上人员出差,可购飞机票(经济等)、大巴、轮船二等舱;
其他人员出差,只能乘坐火车硬席、轮船三等舱。凡因工作需要提高交通费标准的,须总经理特批。
b. 乘坐火车,从晚8时至次晨7时在火车内过夜6小时以上的,或连续乘车时刻超
过16小时的,可购同席卧铺车票,不买卧铺票的,按其所乘之硬席座票发给50%补助费。
2.2 市内:
a. 外地之市内交通费,一样只能报销公共汽车、中巴、专线车。除部门经理及以上
人员出差需要外,其他人员按以下标准报销出租车费用:
人 员 级 别 北京.上海.广州 其它地区 2级以上人员按实报销
5级及以上人员(含销售部) 40.00/天 25.00/天
5级以下人员 25.00/天 15.00/天
b. 本市交通费,除部门经理及以上人职员作需要外,其他人员一样不予报销的士费
用,专门情形时,报总经理批准报销。
3. 住宿费: 3.1
高级治理人员(2级及以上人员)出差,按实际需要凭单报销;
3.2 中级治理人员(3-4级)出差,最高标准为300元/天,二人同行包房,在450元以下
凭单报销;
3.3 一样治理人员(5-6级)出差,最高标准为200元/天,二人同行包房,在300元以下
凭单报销;营销部6级以上人员出差按3.2标准; 3.4 其他人员(7级及以下)出差,最高标准为150元/天。
页数:1/2 编号:FD/PRO/043
2. 出差申请/借支:
出差人员应于成行前填写《出差申请单》(表格ACF041),估量出差费用及申请借支款额,往返交通工具超过以下标准或打算招待应酬、有其他费用开支可能的,须列明理由,报总经理批准后方可成行,事后申请将不予批准。 职员凭批准的《出差申请单》向财务部借款。 3. 交通费: 2.3 途中:
c. 部门经理(4级)及以上人员出差,可购飞机票(经济等)、大巴、轮船二等舱;
其他人员出差,只能乘坐火车硬席、轮船三等舱。凡因工作需要提高交通费标准的,须总经理特批。
d. 乘坐火车,从晚8时至次晨7时在火车内过夜6小时以上的,或连续乘车时刻超
过16小时的,可购同席卧铺车票,不买卧铺票的,按其所乘之硬席座票发给50%补助费。
2.4 市内:
c. 外地之市内交通费,一样只能报销公共汽车、中巴、专线车。除部门经理及以上
人员出差需要外,其他人员按以下标准报销出租车费用:
人 员 级 别 北京.上海.广州 其它地区
2级以上人员按实报销
5级及以上人员(含销售部) 40.00/天 25.00/天
5级以下人员 25.00/天 15.00/天
d. 本市交通费,除部门经理及以上人职员作需要外,其他人员一样不予报销的士费
用,专门情形时,报总经理批准报销。
4. 住宿费: 3.5
高级治理人员(2级及以上人员)出差,按实际需要凭单报销;
3.6 中级治理人员(3-4级)出差,最高标准为300元/天,二人同行包房,在450元以下
凭单报销;
3.7 一样治理人员(5-6级)出差,最高标准为200元/天,二人同行包房,在300元以下
凭单报销;营销部6级以上人员出差按3.2标准; 3.8 其他人员(7级及以下)出差,最高标准为150元/天。
页数:2/2 编号:FD/PRO/043
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